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老师,应交税费-未交增值税-简易计税贷方余额0.3。现在因为小于一元不用缴纳,请问纳税差异账务要怎么调整?

2022-12-19 01:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-19 02:08

同学您好,直接调整到营业外收入就行

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同学您好,直接调整到营业外收入就行
2022-12-19
把对应的简易征收的那一部分。调出来。
2023-05-09
你好,不正确的账务处理为:ACD
2022-11-04
 你好;    你这个怎么还有三级科目 。你在用 一般纳税人的科目哦 ; 你现在 借方有余额;  你这个实际要缴纳不  
2022-06-07
 你好 要处理了。  都18年的业务了。  你做一笔 :借营业外支出贷  应交税费-应交增值税-销项税额   2.   你做一笔 :借:所得税费用,贷:应交税费-应交所得税101.18    这个是多计提的话。 你红冲掉 :借应交税费-应交所得税贷 以前年度损益调整  借以前年度损益调整贷未分配利润  
2021-01-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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