你好 1.B酒店接受A公司投入资金200万元存入银行,同时接受C公司投入机器设备评估作价50万元。 借:银行存款,固定资产,贷:实收资本 2.B酒店购入一台不需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备买价为20万元,增值税率13%,支付的运输费为2000元,上述款项均用银行存款支付。 借:固定资产 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 3.B酒店向银行借入期限5年的借款90万元,已存入银行。 借:银行存款,贷:长期借款 4.B酒店购入材料一批,增值税税率13%,甲材料300公斤,每公斤20元;乙材料100公斤,每公斤10元。材料已验收入库,款项尚未支付。 借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 5.B酒店用银行存款支付广告费2万元元。 借:销售费用, 贷:银行存款 6.经计算,本月B酒店已售产品生产成本60万元元,予以结转。 借:主营业务成本 , 贷:库存商品 7.月末将本月应计入损益的收入予以结转。 借:主营业务收入,贷:本年利润 8.月末将本月应计入损益的费用予以结转。 借:销售费用,贷:本年利润 9.计算本月利润总额,并按25%的所得税税率计算计提本月应缴纳的所得税,之后结转本月所得税费用。 借:所得税费用 ,贷:应交税费—企业所得税 10.计算本月实现净利润,按照10%提取盈余公积。 借:利润分配—提取的盈余公积,贷:盈余公积

收到“社会保险管理中心”的退款,备注是:稳岗返还。这个要怎么做账?
建筑企业小规模,跨省预缴3个点,小规模正常缴纳享受政策交一个点,具体的分录怎么做?
/:coffee老师,现在我们这边的社保基数是4504元,这个月我们老板的实发工资变成4800元了,那么他的社保基数以后会不会调整成4800元呢?
企业注册资金写的是5000万,一直没有营业做的零申报,是不是需要减资,27年是不是得实缴
账上其他应付款-法人借款 比较多,有没有什么风险??
什么样的企业贷款有优惠政策
老师,凭证断号怎么处理呢
请问2025年房租发票在12月开进来,前面每个月摊销,借管理费用房租 贷应付账款-公司 12月的这一笔房租30万我要怎么做分录比较好
老师,公司账上有车,这辆车的车位管理费的发票可以入账的是吗?
老师,我们有个合体工商户,好几年没用了,也没有收入,里面的钱老板可以直接取出来吗