暂估材料的成本只能是不含税价
老师,工作上有这样的一个事情,6月暂估材料入库5万,7月暂估材料入库8万,9元暂估材料入库12万,12月我付款6万,对方开票给我也是6万,因为之前入库都是暂估入库的,但是现在开票过来是按照付款金额开票, 不是按照每次采购材料入库, 请问我收到6万发票的时候,我又该怎么做账,冲销的又是那一笔凭证呢
老师,请问一下。购进原材料时没收到发票,暂估入库了,然后收到发票时红冲暂估,重做一笔按发票价购进。但是暂估的原材料已经全领用,产品也已完工入库了,那原材料票已当时暂估价的差异金额怎会计处理?
请问我暂估材料的时候按含税价暂估了,导致领料的时候也是按含税价领料,现在发票回来冲暂估导致此原材料金额出现负数,但是数量为0。现在应该怎么做呢
老师,请问我原材料购进是暂估入库的,现在领料我怎么记,假如我暂估入库35万,这是含税价,到时票来了直接冲掉,那我领料做账也按35万暂估的数字记吗?
老师你好,请问我之前暂估的时候直接暂估总的原材料,但领用的时候,是领了明细,现在来票了冲了之前暂估的按发票入库,感觉之前领了,现在原材料借方还有,还要领用怎么回事,之前领用的也要冲吗?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
哦哦,这样那我前面按含税价暂估了,怎么办
需要调整增值税部分
老师这个应该怎么调整,暂时不动等票来啦,全部冲掉,重做可以吗?
那结转成本必须按不含税价结转
老师结转成本跟入库数字不一样没关系吧
没关系的哈,入库的金额以后调整
比如我11月实际发货了420吨但开票出去只有275吨,我入成本就入275吨是吧,那多的175吨怎么办
多的就留存在库存里边呀
实际货已经发出去了,没关系吧
没关系的呀,下次开票时再结转成本
老师小配件和劳保用品来了直接记制造费用的,月底是不是自动结转了成本
是的,约定会结转入成本
那小配件和劳保用品没有全部用还有库存在的,应该怎么做不能全部结转
按领用的部分结转就是