同学你好 你的问题是什么

【案例】大地商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%,本年7月有以卞九种进货方案可供选择:方案一,从一般纳税人家公司购买每吨含税价为15000元T且取的由甲公司并具的增值税税率为13%的增值税专用发票;方案二,从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元,且取得税率为3%的增值税专用发票;方案三,从小规模纳税人芮公司购买,每吨含税价为12000元.只能取得税率为3%的增值税普通发票。大地商贸公司销售其所购货物的每吨含税价为25000元,其他相关成本费用为3000元,没有取得增宿税专用发s。大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。
【案例】大地商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%,本年7月有以卞九种进货方案可供选择:方案一,从一般纳税人家公司购买每吨含税价为15000元T且取的由甲公司并具的增值税税率为13%的增值税专用发票;方案二,从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元,且取得税率为3%的增值税专用发票;方案三,从小规模纳税人芮公司购买,每吨含税价为12000元.只能取得税率为3%的增值税普通发票。大地商贸公司销售其所购货物的每吨含税价为25000元,其他相关成本费用为3000元,没有取得增宿税专用发s。大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。1涉及的知识点2如果以实现税负最小化和税后利润最大化这两种情况怎样选择
A公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%,本年7月,有以下几种进货方案可供选择:方案—,从一般纳税人家公司购买,每吨含税价为15000元,且取的由甲公司开具的增值税税率为13%的增值税专用发票方案二,从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元,且取得税率为3%的增值税专用发票;方案三,从小规模纳税人丙公司购买,每吨含税价为12000元.只能取得税率为3%的增值税普通发禁。大地商赞公司销售其所购货物的每吨含税价为25000元,其他相笑成本费用为3000元,没有取得增值税专用发乐。大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。1、首先根据上述案例.精准锁定案例中所涉及的某一或某些知识点;其次结合税法知识进行论述分析,如果以实现税负最小化和税后利润最大化这两种情况下A公司应做何选择。
大地商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率13%本年7月有以下几种进货方案可供选择:方案从一般纳税人家公每吨含税价为15000元且取的由甲公司开具的增值税税率为13%的增方案从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元晓率为3%的增值税专用票,方案一从小规模纳税人丙公司购买,每价为12000元只能取得税率为3%的增值税普通发票。大地商贸公司销售物向的每吨含税价为25000元,其他相关成本费用为3000元,没有取得增角大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加要求:1首先根据上述案例精准锁定案例中所涉及本课程中的某一或某些知识点,的收获体会。锁定知识点对案例进行论迷芬析,以及自己的心得体会
大地商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%。本年7月,有一下几种方案可供选择,方案一,从一般纳税人家公司购买,每吨含税价为15000元。且取的由甲公司开具的增值税税率为13%的增值税专用发票。方案二,从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元,且取得税率为3%的增值税专用发票。方案三从小规模纳税人丙公司购买,每吨含税价为12000元,只能取得税率为3%的增值税普通发票。大地商贸公司销售其所购货物的每吨含税价为25000元,其他相关成本费用为3000元,没有取得增值税专用发票。大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?
甲公司是劳务公司,张三是包头工,张三有10万的劳务工资挂靠在甲公司,因此甲公司开了一张10万元的劳务发票给建筑公司乙,工程款10万元乙也打给甲公司,甲公司现在把这10万扣除税点之后打给张三,张三需要提供什么,打款的时候需要备注什么
请问老师 现在是税务也和公司银行公户必须匹配吗 别人公司误转了一比进来 有风险吗谢谢老师