这个需要视同销售的, 借营业外支出、捐赠 贷、库存商品,这个是成本价格, 应交税费,应交增值税,销项,这个是市场价格乘以税率

重庆铝材公司2021年生产经营情况如下:1、销售收入5100万元,销售成本3500万元,销售税金及附加130万元,缴纳增值税800万。2、期间费用共计1200万元,其中销售费用中含广告费300万,运输用车辆折旧15万(该货车于2020年12月购入,原值60万,预计净残值4万,期限按税法规定计提年限为4年);管理费用中含业务招待费60万,新产品研究开发费用80万,为职工购买的商业人寿保险10万,基本医疗15万,财务费用100万,都是向非金融机构借款用于经营的利息支出,若按照银行同期贷款利率计算利息支出为60万。3、营业外收入20万,为接受货币性捐赠收入4、营外支出160万,含应付未付的工商部门的罚款1万,合同违约金2万,银行罚息3万,为乙企业提供给与收入无关的担保,因乙企业破产而承担的预计负债20万要求:计算该企业2021年度的企业所得税所得额和应纳税额。
重庆铝材公司2021年生产经营情况如下:1、销售收入5100万元,销售成本3500万元,销售税金及附加130万元,缴纳增值税800万。2、期间费用共计1200万元,其中销售费用中含广告费300万,运输用车辆折旧15万(该货车于2020年12月购入,原值60万,预计净残值4万,期限按税法规定计提年限为4年);管理费用中含业务招待费60万,新产品研究开发费用80万,为职工购买的商业人寿保险10万,基本医疗15万,财务费用100万,都是向非金融机构借款用于经营的利息支出,若按照银行同期贷款利率计算利息支出为60万。3、营业外收入20万,为接受货币性捐赠收入4、营外支出160万,含应付未付的工商部门的罚款1万,合同违约金2万,银行罚息3万,为乙企业提供给与收入无关的担保,因乙企业破产而承担的预计负债20万要求:计算该企业2021年度的企业所得税所得额和应纳税额。
[简答题]重庆铝材公司2021年生产经营情况如下:1、销售收入5100万元,销售成本3500万元,销售税金及附加130万元,缴纳增值税800万。2、期间费用共计1200万元,其中销售费用中含广告费300万,运输用车辆折旧15万(该货车于2020年12月购入,原值60万,预计净残值4万,期限按税法规定计提年限为4年);管理费用中含业务招待费60万,新产品研究开发费用80万,为职工购买的商业人寿保险10万,基本医疗15万,财务费用100万,都是向非金融机构借款用于经营的利息支出,若按照银行同期贷款利率计算利息支出为60万。3、营业外收入20万,为接受货币性捐赠收入4、营业外支出160万,含应付未付的工商部门的罚款1万,合同违约金2万,银行罚息3万,为乙企业提供给与收入无关的担保,因乙企业破产而承担的预计负债20万要求:计算该企业2021年度的企业所得税所得额和应纳税额。
[简答题] 重庆铝材公司2021年生产经营情况如下: 1、销售收入5100万元,销售成本3500万元,销售税金及附加130万元,缴纳增值税800万。 2、期间费用共计1200万元,其中销售费用中含广告费300万,运输用车辆折旧15万(该货车于2020年12月购入,原值60万,预计净残值4万,期限按税法规定计提年限为4年) ;管理费用中含业务招待费60万,新产品研究开发费用80万,为职工购买的商业人寿保险10万,基本医疗15万,财务费用100万,都是向非金融机构借款用于经营的利息支出,若按照银行同期贷款利率计算利息支出为60万。 3、营业外收入20万,为接受货币性捐赠收入4、营业外支出160万,含应付未付的工商部门的罚款1万,合同违约金2万,银行罚息3万,为乙企业提供给与收入无关的担保,因乙企业破产而承担的预计负债20万 要求:计算该企业2021年度的企业所得税所得额和应纳税额。
老师:我们是一家私人医院,把一台B超无偿捐赠给另一家医院,先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,捐赠的会计分录借营业外支出,贷固定资产清理贷应交税费-应交增值税销项税,增值税计税销售额怎么确定,按固定资产净值行不行?还是按双方协商的价格确认?
老师您好,我看代账公司拿来的凭证,生产成本这些后面没有附原始凭证,应该附什么凭证呢
彩钢商贸公司可以开劳务发票或人工费吗?
老师开普通发票超过30万,比如开了32万的普通发票,要交多少增值税
我是一般纳税人,我拿回来的进项票,是租赁发票。但是我做账用不了这么多成本。但是这些进项票,又得全部认证,全部抵扣增值税呢。如果全做成本,成本又太多了。这个该怎么做账?
老师,汽车公司,平常个人保养大多都没有开票,次月我做无票申报好还是月底统一开票好?那样风险小点。
商会 公户购买支票支付的手续费记什么会计科目
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款
股权转让注册资本是6万,实缴6万,转让股权30%即1.8万,股权转让合同协议价格多少合适?相关税费是多少?
全年一次性奖金是不是一年内只能申报一次?
老师,想问一下海南现在还享受个税返还政策吗?如果有;如果我们在海南机场附近开一个维修飞机的公司,公司注册地是天津;可以享受吗?有什么条件资料提供
老师,税可以抵扣吧?报税的时候,视同销售这部分怎么填?
对的 增值税附表一百分之十三销售货物未开具发票一栏。
医疗器械都是在京东上买的,价格是透明的,购进价格就视同是销售价,可以吧
韬,购入价格和销售价格是一样的吗?如果是的话就可以。
90%的是一样的价格,只有其中的两样占10%是我们的库存商品
不管一样不一样,都是按照上面的顺序来,这个金额你自己写就可以的。
还有货拉拉的费用,可以算进捐赠金额里面吗?,如果算,这部分报税又怎么处理
你好,销售费用里面的销售费用运输费。
收到的捐赠收据金额包含运输费,是要把这部分提出来计入运输费是吧?
你好,这个应该单独做销售费用,运输费里面的。
好的,谢谢老师
不用客气工作愉快。