你好 要求:计算该业务应纳的销项税额 339/1.13 *0.13 这样算的

某纺纱厂为增值税一般纳税人,2020年1月取得含税销售收入1130万元,各项支出取得的增值税专用发票注明的税额合计为100万元,已知增值税税率为13%,计算该纺纱厂2020年1月应纳增值税税额。
增值税计算题:1、某生产服务企业(一般纳税人)符合增值税加计抵减的条件。2022年4月份提供技术服务含税售额800万元,销售劳务含税销售额80万元,购进货物含税价339万元,购进服务进项税额为8万元。要求:计算2022年4月份应纳增值税(上期末加计抵减余额为0.2万元)
某运输企业为增值税一般纳税人,2020年6月取得交通远输收入109万元(含税,税率9%)要求:计算该纳税人6月份应缴纳的增值税销项税额
8.甲酒厂为増值税一般纳税人,2020年12月销售白酒取得含增值税价款565万元,另收包装物押金113万元,逾期不予退还包装物押金339万元。已知,增值税税率为13%。计算甲酒厂当月上述业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是(565+113)÷(1+13%)×13%,为什么不加上339万元呢
8.甲酒厂为増值税一般纳税人,2020年12月销售白酒取得含增值税价款565万元,另收包装物押金113万元,逾期不予退还包装物押金339万元。已知,增值税税率为13%。计算甲酒厂当月上述业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是(565+113)÷(1+13%)×13%,为什么不加上339万元呢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录