你好 你们收到的时候 借:库存商品 贷:营业外收入 等到一部分送给对方 借:营业外收入 贷:库存商品 另外一部分卖了,要视同销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 增值税

老师你好,我们公司跟医院做生意,卖了一批货,还送了一部分货,但是开票的时候医院要求只能开购买的那些产品,送的那部分不能在里面,那我送的那批货应该怎么办呐
老师好,我们单位销售酒。总公司因为我们的销售额高,给我们赠送了一部分酒,赠送的这部分应该怎么做账?
请问老师,就是我们销售货物的时候有一部分产品是送给别人了,我要怎么做分录,怎么结转成本
请问我们公司购买了一批赠送的产品,上月一次做入费用中了,但是本月有一部分低价卖钱出去了,要怎么做账
老师,卫健委送给我们一批货,其中一部分我们又送给别的单位,一部分卖了,怎么做账?我们免费送出去的应该视同销售?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师一部分送给别的单位,税法上不是不承认是免费送?因为他没通过第三方政府单位,就像我捐赠30万元给别人,我要先捐给红十字会,红十字会给我开个单子,由红字会把这部分送别人,这种才算捐赠,我们这种怕不算吧?
你这个再送给别人,相当于是你们转手就给第三方的,你们只是过渡的
可是税法上会不认吧!税法上会觉得虽然你们是无偿捐赠,但你们之间肯定存在某种利益相关的
不会阿,这个你们转手又没有赚钱