你好 高于开发票销售额 是开错了吗

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    进口软件即征即退,退的金额是单独计算的,还是要混合本土开发软件一起算税? 或者说对于进口软件本土化销售后,税金是全额即征即退,还是税负高于3%即退
即征即退嵌入式软件,硬件销售额按成本*(1+10%)计算后,高于开发票销售额,退税的金额得跟发票一致,这个怎么处理?
我有个问题想咨询一下是关于企业所得税的即征即退增值税,嵌入式软件产品销售额计算表要怎么填
老师,你好。我想问嵌入式即征即退软件行业进项税额的比例是怎么算的?销项是做账时候从硬件里分开的,硬件的进项是取得发票认证的,只有即征即退的进项需要根据比例进行计算,这个比例怎么算。
你好,我公司要开一张软件的发票,打算申请即征即退,合同需要列明嵌入式软件,和硬件的销售额吗? 以及开票要注意什么?
                一般纳税人销售自用二手车,已抵扣进项,现已开具二手车销售发票,未开具增值税发票,如何填写增值税申报表
老师 云南那边有个印花第三季度的 印花税没有申报 当时在我的代办里没有要申报的印花税 现在怎么操作 补报新增印花税 也采集不了 没有可采集的数据
老师,我们22年有一笔进项税额需要转出,在25年做的账,税务局打电话税凭证异常,说没转,可是25年8月,都交增值税和滞纳金了,不懂啥意思,下边是以前会计做的分录,老师你帮忙看下,那不对
出纳资金统计表有模板吗?
老师您好,一般纳税人11月申报10月税的时候需要申报10月电商平台收入嘛
老师,请问汽车租赁公司合同纠纷案件很多正常吗?
老师,我现在在做税务注销,做清算企业所得税申报,《剩余财产计算和分配明细表》中的剩余财产是10万,下面有个其中:累计盈余公积,累计未分配利润这两个需要填吗?如果需要,填的是账面上的累计未分配利润吗?
请问老师,公司有两位股东,其中一位股东的出资额是20万,现在要转让出去,已经实缴,是不是就不可以做零元转让了?
老师您好,公司交了8-12月份店面的房租费用,可是钱是10月份才交的,我怎么摊销费用,可以10月份一起摊销3个月费用吗,后面的2个月每月摊
老师你好,税务局打电话说我们22年的发票需要进项税额转出,下边是以前会计的做的账,税务局说还没有转出,不懂什么意思,下边是以前会计做的账,老师你看下那不对啊
也不算开错了,当时订的硬件和软件各一半销售额,当时按含税金额算的,不会高,不含税后就高了,后面成本也会降低,刚开始的成本也会高
我本来想少退点税,但是税务局的说要跟发票完全一致,不能少申请
是的是按发票来退税的 发票没有错按这个退就可以
成本高出来没事吗?成本按实际写还是也需要改一下?
你好 成本是按实际就可以的 要真实的
成本*(1+10%)高于销售额没关系吗?
因为我们新研发的,没有历史销售价和同类销售价,就选择了按成本*(1+10%)来计算
你好 是的这样算是对的
算出来的销售额,比实际开票的销售额高,没关系吗?
你好 这情况建议重开发票 按正确的 计算出来的金额 开发票
没办法重新开了呢,这是之前开的发票,成本是按当时的计算是吧,可不可以改一下成本金额
还有开票金额高于成本*(1+10%),这样的按发票金额申请就行是吧
你申报系统 是按 开票申报 按发票申请 是对的
成本金额改一下风险大吗?
你好,这个有,一定风险。你好,这个有一定风险的。
实际操作没有别的办法了是吧,不可调
你好,。你好,这种正确的处理就是按照实际发生计入成本。
按实际发生计入成本,按成本计算的销售额高于开票销售额,会让我补缴税费吗?这种方法也行,但是不知道怎么申请
或者高于也按发票申请,暂时不会核这个成本
。这种情况正常来说,应该按照你计算出来的开票。 如果。如果发票不能改了。少开的部分可以按无票收入申报。
好的,老师,谢谢啦
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!