同学您好,是的没错, 是这样的 您好,借:销售费用促销费,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款

一般销售商品业务发生时,应该按照增值税专用发票上注明的增值税税额()。A借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”B贷记“应交税费-应交增值税(进项税额)”C借记“应交税费-应交增值税(销项税额)”D贷记“应交税费-应交增值税(销项税额)”
业务招待费开的专用发票,分录借销售费用业务招待费 16824.69,应交税金—应交增值税—进项税额转出2187.21,贷银行存款19011.9,借销售费用业务招待费2187.21,贷应交税金—应交增值税—进项税额转出2187 21,这样对吗?
汽车销售公司,会展服务费,开的增值税专用发票,怎么账务处理,计入销售费用和应交税费-应交增值税
2022年12月收到传媒公司给开的会展服务费的发票,账务处理:借:销售费用;借:应交税费-应交增值税;贷:其他货币资金,2023年4月,传媒公司收回发票冲红,要直接开给厂家,这笔进项税额怎么转出,已经认证申报的税额怎么处理
3月2日大昌公司销售车床8台,单价为10000元,增值税率13%,开出增值税专用发票。购货方以转账支票结算,款项已到账。该业务的会计分录是?答:借:银行存款(?)贷:主营业务收入(?)应交税费—应交增值税(销项税额)(?)
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账(重新做账),理账中发现有几张24年我公司开出的发票(金额100多块),该发票不是平台线上开的,线下也没有该公司对应的银行流水打进我公司公户,问其他人大家都不知道,那这几张发票该怎么办?要确认收入吗?
你好,老师,怎么注销工商个人电子签名
老师,现在报3月份的工资可以吗?
老师好,开具建筑服务的发票的时,工程项目及地点已经在票面上显示,备注栏还需要备注吗?有对应的文件支持吗?
老师,你好,我这个经营范围能开电子设备和网络设备吗?工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务
投资分红转增实收资本后,工商办理了增资了,税务还需要怎么备案,跟分录怎么做