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某增值税一般纳税人2022年5月购买原材料,取得增值税专用发票,注明不含税金额为10000元,进项税为1300元,已经支付价款,并通过增值税发票综合服务平台将发票用途确认为申报抵扣;6月发现其中20%的材料有问题,退回给销售方(已完成红字发票流程,并通过银行收款)。请做出相关会计分录。

2022-12-27 09:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-27 09:32

借原材料1万, 应交税费应交增值税进项1300 贷银行存款11300 我退回去开红字信息表,货物发给对方,钱退回,借银行存款2260 贷原材料2000 应交税费应交增值税进项转出2260

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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