你好,有外销,但是没有进项,你需要正常交税。

老师问一下,如果我进项发票没有的话,我外销申报好后,是不是就变成留底税额了,虽然不能退税,但是还是可以抵消当年度的增值税的税负率是吗?
你好老师,留底退税政策是哪一年开始发布的呢?就是增量留底退税和存量留底退税。 可以退税之后,比如我的留底税额达到可以退的额度了。比如5万吧,那我不想退,就视为放弃了吗,不能以后月份用吗?
老师 我想请问一下 发现今年以前月份的高铁进项我账上做了,但没有在月度增值税申报表里面申报抵扣,如果我更正申报的话,不是还会有退税吗 。我直接更正报表就行了吗 退的税正常可以留抵对吗
老师好,本月没有业务,开了销项负数发票,行成应交税费-销项税额,负数4700,老师本月报增值税我们用缴税吗?如果不用的话,这4700在申报表上形成了退税,还是留抵税?
老师您好,我们企业是一家外贸公司,出口的产品是不能退税的,相当于内销,必须当月记收入开票,但是我的进项当月不能取得,不能及时抵扣,这样我下月申报的时候就得缴纳增值税,再取得进项发票税额就产生留底。我再申请留底退税可以吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师这个税怎么交?
你好,小项减去进项,按照这个来缴纳的,你的进项是零,直接按照销项来交。
老师,那我这个进项少的情况下外销的不能抵内销增值税吗?
你好,一般计税对应的进项可以抵扣的,你这个是外销的进项吗?如果是的话可以的,你上面不是说零吗?
老师这样是不是算外销转内销了?
商贸的对的是的,如果你购入的a产品是用来出口的,然后你准备抵扣这个国内销售的B产品,你这样的话,你出口的这个就不允许退税了。
生产行业的不影响的生产行业全部都是抵扣勾选。
老师,这是不是所说的出口转内销的一个方法?
你好 对的,是的,属于的