你好,有外销,但是没有进项,你需要正常交税。

老师问一下,如果我进项发票没有的话,我外销申报好后,是不是就变成留底税额了,虽然不能退税,但是还是可以抵消当年度的增值税的税负率是吗?
你好老师,留底退税政策是哪一年开始发布的呢?就是增量留底退税和存量留底退税。 可以退税之后,比如我的留底税额达到可以退的额度了。比如5万吧,那我不想退,就视为放弃了吗,不能以后月份用吗?
老师 我想请问一下 发现今年以前月份的高铁进项我账上做了,但没有在月度增值税申报表里面申报抵扣,如果我更正申报的话,不是还会有退税吗 。我直接更正报表就行了吗 退的税正常可以留抵对吗
老师好,本月没有业务,开了销项负数发票,行成应交税费-销项税额,负数4700,老师本月报增值税我们用缴税吗?如果不用的话,这4700在申报表上形成了退税,还是留抵税?
老师您好,我们企业是一家外贸公司,出口的产品是不能退税的,相当于内销,必须当月记收入开票,但是我的进项当月不能取得,不能及时抵扣,这样我下月申报的时候就得缴纳增值税,再取得进项发票税额就产生留底。我再申请留底退税可以吗?
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
老师收到银行利息发票怎么做分录
老师,请问公司向镇上的学生捐赠助学金,2025年汇算清缴填在第五栏的捐赠支出吗?
老师,发放工资是必须要走批量代发吗?
老师您好,现在还有营业税吗,有哪些营业税?
老师这个税怎么交?
你好,小项减去进项,按照这个来缴纳的,你的进项是零,直接按照销项来交。
老师,那我这个进项少的情况下外销的不能抵内销增值税吗?
你好,一般计税对应的进项可以抵扣的,你这个是外销的进项吗?如果是的话可以的,你上面不是说零吗?
老师这样是不是算外销转内销了?
商贸的对的是的,如果你购入的a产品是用来出口的,然后你准备抵扣这个国内销售的B产品,你这样的话,你出口的这个就不允许退税了。
生产行业的不影响的生产行业全部都是抵扣勾选。
老师,这是不是所说的出口转内销的一个方法?
你好 对的,是的,属于的