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老师好,请问本月缴纳上个月增值税5万元,本月开出销项税10万元,本月进项税8万元,都对应银行存款,这个月的各项税要怎样结转,分录怎样写

2022-12-22 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-22 16:11

应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵=10-8=2 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税2 贷:应交税费-未交增值税2 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税2 贷:银行存款2

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应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵=10-8=2 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税2 贷:应交税费-未交增值税2 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税2 贷:银行存款2
2022-12-22
88万-80万-1000➕1500➕6000 缴纳的增值税是这些, 然后你当时留底税款在哪个科目挂着。
2024-02-20
您好 请问您上个月留抵6.4万分录怎么写的?
2024-03-12
按照你以前做的方式做呀
2022-08-04
您好! 软件部分要交税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)98477.84 贷:应交税费-未交增值税98477.84 硬件部分不用交税,继续形成留抵 借:应交税费-未交增值税123438.95-60283.2 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2022-08-05
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