您好,是需要分录吗还是
2.该公司3月末发生经济业务如下:(1)29日,签发“转账支票”(4867号),支付前欠甲单位货款46400元(2)29日,签发“现金支票”(1801号),提取现金3800元备用。(3)29日,签发“转账支票”(4868号),购买办公用品580元。(4)29日,收到乙企业交来的“银行汇票”一张,偿还前欠货款23200元,填写“进账单”(2190号),送存银行。(5)29日,收到银行转来的“电汇凭证”(2371)收账通知,系甲企业投资转入款项300000元。(6)30日,填写“银行汇票委托书”(6132),送交银行,银行签发银行汇票的一张,面值50000元。(7)30日,采购员丁凡出差借借差旅费3000元,签发“现金支票”(1802号)付论。(8)30日,购进材料一批,价款6000元,增值税额780元,以“转账支票”(4869号)付论。(9)30日,销售给乙企业商品一批,价款10000元,增值税1300元,收到乙企业签发的银行本票一张,填写“进账单”(2191号)送存银行。(10)30日,收到银行转来“委托收款”(3875)收账通知,为丁公司前欠货款49
一、基本资料 一公司名称兴旺设备制造厂 二会计人员王主管 张出纳 李会计 三期初余额 科目编码科目名称 期初余额 库存现金 3000 银行存款 100201 工行存款 12000 应收账款 112201 A公司 50000 原材料 140301 甲材料 30000 库存商品 140501 A产品 60000 固定资产 60000 累计折旧 15000 短期借款 40000 应付账款 220201 C公司 60000 实收资本 62000 盈余公积 8000 应付票据 220101 F公司 30000 二、业务 1、 2007年1月份该厂发生如下经济业务该企业为一般纳税人企业。 1)5日通过银行转账收到A公司归还货款40000元。票据号z001。 2)8日按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元。票据号z002。 3)10日购买不需安装设备买价12000元运杂费1000元通过银行转账。票据号z003 4)18日接受L公一司货币资金投入26000元款项存入银行。票据号z004
5日,通过银行转账收到A公司归还货款40000元,票据号z0018日,按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元,票据号z00210日,购买不需安装设备,买价12000,运杂费1000元,通过银行转账,票据号z00318日,接受l公司货币资金投入26000,款项存入银行,票据号z00424日,销售产品一批,不含税销售收入40000,增值税6800,存入银行,票据号z005
5日,通过银行转账收到A公司归还货款40000元,票据号z0018日,按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元,票据号z00210日,购买不需安装设备,买价12000,运杂费1000元,通过银行转账,票据号z00318日,接受I公司货币资金投入26000,款项存入银行,票据号z00424日,销售产品一批,不含税销售收入40000,增值税6800,存入银行,票据号z005期初余额:库存现金300银行存款100201工行存款12000应收账款112201A公司50000原材料140301甲材料30000库存商品140501A产品60000固定资产60000累计折旧15000短期借款40000应付账款220201c公司60000实收资本62000盈余公积8000应付票据220101F公司300001.填制记账凭证2.按月填制科目汇总表3.按照科目汇总表账务处理程序登记总账
5日,通过银行转账收到A公司归还货款40000元,票据号z0018日,按期兑以前签发给F公司银行承兑汇票30000元,票据号z00210日,购买不需安装设备,买价12000,运杂费1000元,通过银行转账,票据号z00318日,接受I公司货币资金投入26000,款项存入银行,票据号z00424日,销售产品一批,不含税销售收入40000,增值税6800,存入银行,票据号z005期初余额:库存现金300银行存款100201工行存款12000应收账款112201A公司50000原材料140301甲材料30000库存商品140501A产品60000固定资产60000累计折旧15000短期借款40000应付账款220201c公司60000实收资本62000盈余公积8000应付票据220101F公司300001.2.按月填制科目汇总表3.按照科目汇总表账务处理程序登记总账
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老师,新开的有限公司,想申报一般纳税人,还没在积局备案,什么时侯申请呢
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
老师我想问一下,我们有一个员工,每个月的工资我这边都给她计提的,个人所得税也是按计提数按月申报的,连续半年没给她开工资,现在她需要工资流水,去领取生育津贴,但是一直没有开工资,这个工资可以一次性给她发放吗?个税这一块要不要变动?