你好,对方给你开经营租赁,如果对方是一般纳税人13%, 需要有工资表 所得税税负在1.8%左右的。
老师:别人挂在我公司的工程:(工程款是开一次发票,结一次,挂在我单位的公司就提供一次发票给我们,比如:A工程,现在是第二次结款,我开出100万的发票,销项税是82568.81,挂靠单位提供94万的成本发票,其进项税是13%的有108141.59,那么我进项比销项多,我们公司正常是控制税负3个点,是这一次不交税呢,把这个进税留到下次,别人比如提供我进税少来用呢,还是就是直接还是安3个点交掉,多出来的我放在其他工程中,去抵掉,(是一个工程来控税好呢,还是我几个工程最好按个总的来控制好呢?)
老师,你好!咨询个事情!我们公司是建筑公司,我们有个项目给别人做,现在对方让我们开13万的专票!我们是9个点的专票,我们公司税负率是3个点,那我是不是得让对方提供7155.96的进项材料发票来抵扣才对方我们工程3个点的税负率!如果对方提供的专票没有达到7155.96,那应该怎么算呢?还有对方提供的必须是专票吧,普票可以吗?
我是建筑工程公司,接分包工程来做,现在业主(另一建筑公司)要我司提供材料票,我司可以开销售汽油的发票吗,因为机械用的油有专票进来,如果没票提供的话我司要怎么请款呢,第一次请款已经开了材料票了,工程清单上的材料我司也没有取得发票,没有进项票我现在也不好开销项票
老师,我单位是一建筑机械租赁安装企业,今年转了一般纳税人,老板买了大量建筑机械。开了专票,成本主要是员工工资,还有因为本单位租赁机械不全而租赁别人的机械租赁费,租别人的机械租赁费老板直接付钱给别人,没有发票,我的问题是:今年买好多机械,可税前全额扣除,.而些没有发票的我已估价入账进成本,所得税汇算清缴时要调增吗?有什么风险吗?金税4期会不会因为没有成本费用类的发票监控到异常?
建筑公司一般纳税人开了9%的专用发票,内容是机械租赁带司机,那么进项发票怎么要求提供,应该提供几个点的?如果提供了13%的是不是还要做人工费工资表?所得税控制在多少?
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
我应该怎样控制成本开多少?
你好,别超过你的收入不就可以啦,他一个月收取你的租金是多少加工资 你收别人的是多少
我可不可以要求对方也开9%?
租赁的种类太多了,大概有七八种
你好,这样说不过去吧,带着操作员,这个不是你的职工了
别人给我提供的进项,我购进的9含机械跟操作者的不可以吗?
因为这个工资不是你们发放,你要这样租出去的话,你纯租赁的设备了。
老师我现在说的是进项的事情
不是我往外租
你好,别人给你开9%的可以的。
人家带着操作员只能开9%的。
老师我给别人开出去了带司机的票9%的税,我现在在考虑我的进项是3%,9%还是13%?哪种更好更适合做进项发票
对你来说,税率越高越好,13%的。
如果我选择13%的进项,那么我开出去的带人工费,这个进项只是纯机械租赁,那么人工费的成本做工资表?为什么13%是最好的?
13%的你可以抵扣的更多,不是吗。
人工费需要做工资表或者是个人给你开劳务发票都可以的,只要有发票或者是工资表都可以抵扣所得税。
但是抵多了我还要把多的部分,退给给我开进项的人。而且人工费怎么走
老师你觉得我收9还是13的税哪个更好
为什么要退呀,你他再多,他也多不过你的收入 你不可能收入小于成本
借主营业务成本待应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款, 人工费的做这个,如果是劳务费的, 借主营业务成本劳务费贷银行存款
因为对方只是从我这里走账,我代对方开票,对方给我提供成本票,我开了9%,对方知道,多收入的成本票的税率要退给对方
你一定不要成本大于收入,你大于收入了也不好做,税务局要查账的。
挂靠的这种你们自己协商就可以了。
那我如果收13%的成本票,那就对方再做一部分人工费的工资表是吧,这个机械和人工费的比例是多少合适?
你好,对的是的 机械40%-60% 人工30%