你好,这个25栏是上一个月的应补税款。

请问那个增值税申报表,税款缴纳25行,27行本期已缴纳税额,32行期末未缴税额分别填的是什么数据
老师 申报增值税 期初未缴税额103845.03 本期缴纳上期应纳税额195592.96 本期已缴税额195592.96 期末未缴税额-91747.93 这是什么意思呢老师 想请老师给我解释一下
老师请问我四月份有留底退税,是增值税,今天收到专管员发的信息,有点不明白什么意思,专管员发的内容,在次月申报缴纳城建税及附加时,应扣除留抵退税税额,上述那些企业已按此规定申报城建税及附加的,请大家认真核对,并在群里告诉我,我好向上面反馈。今天下午下班前请大家在此群如实回复,要写明回复结果为"已扣除退还的增值税申报城建税附加",或"未扣除退还的增值税申报城建税附加"。
建筑行业一般人增值税申报表"期末未缴税额" "本期已缴税额"这两个是什么意思
增值税纳税申报表第32行"期末未缴税额"一直为负数,这个正常吗?也没有发现多交呀,为什么会是负数呢?
老师好,请问现在的就业环境怎么样?
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
如果你是正常交税的话,25和30一样的金额 这个27兰就等于。28加29加30加31
期初未缴税额是指上个月没有交增值税吗
你好,不一定是上一个月没交,他交了的也在这里,就是上一个月主表里面的应补税款。
不管交没交,他都在这里面显示自动取数的。
这两个数没什么用是吧
你好,你只要能确保30蓝和25蓝是一样的就可以的,其他的就不要管了,它都是自动加起来的。
27、拦他影响你交税,因为你28栏填写了你这一次抵扣的鱼胶。