你好; 使用过的固定资产的话 ; 分录这样做: 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
老师,请问一般纳税人开10万的专票出去,我需要开多少成本票进来呢?
老师请问汇算清缴是到5月31号截止吧。没有说24号就关窗这个说法吧。
私车公用,租金合同约定租金500元每月,按月支付,需要开收据还是开发票?
请问这个融资租赁,支付固定租赁的发票,应该做什么分录
甲、乙同一个老板两个独立核算的公司,甲公司是总公司,乙公司有的产品由甲公司代生产,乙公司每个月初将上月甲公司代生产的产品核算并将款项结清。我是乙公司内账会计,例如4月份王总在我们乙公司下单,但我们公司乙由于技术原因,只能由甲公司代生产,货款是4000元,5月初我们公司将4000元转到甲公司,甲乙两公司已结清账,但王总4000元于5月21日才转到我们乙公司来,我们乙公司是先收款后发货,请问这王总的货款4000元怎么做账,会计分怎怎么做
小规模纳税人,没有成立工会,要不要缴纳工会经费
应届毕业生签订劳务合同,公司没给他们买社保,如果发生工伤是不是还是公司承担
企业向区里红十字会捐赠支出属于公益性质的么,汇算清缴如何处理?
汇算清缴研发费用加计扣除明细表怎么填写
你好,给法人发工资有上限吗
老师,这个不用那个其他收入科目吗
你好; 不用哈; 这个是固定资产清理科目哈
好的,谢谢
不客气的; 帮到你就好
老师,第二步我没太明白 我固定资产是738654.86,第一步,借固定资产清理 677100.29 累计折旧61554.57 贷固定资产 738654.86。第二步我不知道是什么,第三部处置,借银行存款 6650000 贷固定资产清理 578550 应交税费销项86450。第四部清理损益 借资产处置损益 98550.29贷固定资产清理 9850.29 麻烦老师帮我看一下
你好; 第二部就是你们的 转让的时候发生了清理费用 就做 第二笔; 没有发生就不用管第二部
哦哦好的
好的; 希望能帮到你