是的,就是这个科目有余额的就要录入期初。

老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,那个查账征收的个体户,建账的期初数据,比如建账日期前的,公户银行转给个人的货款几十万、转给公司的往来款几十万,一分没还回来,但是也不得还回来的了,我还有必要给他期初数据做上嘛?
老师,我们刚从代账接回来的账,以前的往来有几千万都没有记录,其他的银行存款也对不上,我们就重新建的账录入的期初数据,那税局那边申报财务报表的话,因为我们是申报的第四季度,期初数据和前3季就有差异,前3个季度需要去更正财务报表么?
老师,我们有对公和对私转同一个供货商货款,然后不管是对公还是对私这家供货商都会给我们开票,我的想法是让老板对公转,但对公账户时常没钱,然后需要老板转款进去,老板觉得对公转款流水大,不太好,请给个更好的建议,老板转款对公账户,我就做的实收资本,实收资本马上要满了,我想多余的就做借款,借老板款嘛,后面对公账户有钱了,也可以直接转到老板的私人账户,做还款嘛,但老板认为流水太大,对他不好,因为每个月至少有几十万的流水,我就不晓得怎么办了
意思是还是需要录入的?比如转给A,查账征收开始前期转款给A公司100万往来款,一份没还回来,我的期初余额要记100万是吧
对的,需要录入这个往来科目的余额。
老师,那我在查账征收前期,转给个人的,备注是货款的共对私转账,没开过发票,没必要做期初余额了,就按0记上可以不?
你好,这个需要做账把这个录入进去的。
从查账征收开始,这个也不得公转私的货款,人家不得开发票给我们,我的期初余额如何确定呢?期初余额记在:预付账款-个人科目,还是怎么记?
你好,您先盘点资产负债这些科目有余额的都录入到期初。