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你好,我公司有一张成本专票不能税前扣除,去年已把该张发票金额全部计入成本,但这个月不小心抵扣了,账务该如何处理呢

2022-12-23 15:32
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-23 15:33

抵扣了就要做进项转出处理

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抵扣了就要做进项转出处理
2022-12-23
你好,汇算清缴的时候没有做调整的话,你之前分录是怎么做的?
2021-06-01
你好,可以的,借主营业务成本, 应交税费,待认证 贷银行存款。
2023-01-13
你好! 是的,含税记入成本就可以了 认证时,可以选择认证不抵扣进项。
2021-02-09
你好,可以不抵扣直接放成本,留抵税额也可以转成本
2021-02-01
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