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你好,我公司有一张成本专票不能税前扣除,去年已把该张发票金额全部计入成本,但这个月不小心抵扣了,账务该如何处理呢

2022-12-23 15:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-23 15:33

抵扣了就要做进项转出处理

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抵扣了就要做进项转出处理
2022-12-23
你好,可以的,借主营业务成本, 应交税费,待认证 贷银行存款。
2023-01-13
你好,实务中业务量大的时候,很难做到进销项一一对应,只要是真实的发票收回来就可以认证抵扣
2022-04-01
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2022-04-26
您好,你暂时不抵扣也可以入账的
2023-03-21
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