您好,那您何时收到货?可以挂暂估
请问老师,对于收到货无发票未付款的业务,暂估入账后 ,协议三个月后开票付款,怎么处理。对冲可以票来了再做吗?这期间的主营业务成本怎么做账?若跨年了又怎么做?
1.今年1月份出口的一批货物共计21000美元 遇到索赔 客在2月支付货款时扣除了2500美元 2.今年1月份出口一笔货物, 1月份收到款项少了,后联系客户,说是有3%的次品费扣掉,并且每次都会扣除 问:这两个情况会计账务怎么处理?需要哪些资料?需要申报什么材料?
以前年度的账,收到发票时:借:管理费用 1000 贷:库存现金 1000,后来实际付款时做账:其他应付款:1000 贷:银行存款 1000,实际收到发票时,并未用现金支付,这个要怎么去调账呢,涉及到货币资金
老师,如果第四季度支付货款涉及到跨年度货款2022.11~2023.1月,1月支付货款后才来发票并且是跨年度的,这个需要怎么账务处理
老师你好,我2023年第四季度计提了暂估费用,借:管理费用-办公费等,贷:其他应付款,然后我2024年取得发票并银行存款支付款项,我需要怎么做账,需要冲销这笔款项重新做新的分录是吗
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
实际发生了就是日常费用款,季度才支付
您好,那您业务发生挂账应付款,季度统一支付