借工程物资12 应交税费-应交增值税(进)1.56 贷银行存款 借在建工程 贷工程物资12 借在建工程 贷原材料1.8 借在建工程 贷应付职工薪酬4 借固定资产 17.8 贷在建工程12%2B1.8%2B4=17.8

2019年5月1日,乙企业准备自行建造一座职工宿舍,相关材料如下 (1)5月8日,购入工程物资一批,贷款30万,增值税收额39000元款项存款支付。 (2)5月8日至10月30日,工程先后领用工程物资28万元, (3)6月3日,领用生产用原材料一批,该批原材料成本为八万元,应承担的增值税进项税额为10400元 (4)工程建设期间辅助生产车间为工程提供有关的劳务支出35000元 (5)工程建设期间发生工程人员职工薪酬65800元 (6)10月30日工程完工并交付使用 (7)工程完工剩余工程物资转入企业原材料仓库
、海华公司(增值税一般纳税人企业)自行建造一条生产线,建造期间发生以下经济业务:(1)4月1日,购入为工程准备的物资一批,取得增值税专用发票上注明买价300000元,增值税39000元;上述款项以银行存款支付,工程物资已验收入库(2)4月3日,领用工程物资250000元。(3)4月10日由于工程需要,领用本企业外购的原材料一批,成本12000元;领用企业自产的部分产品,该产品售价60000元,成本35000元。(4)4月30日,结算本月应付职工工资。其中应付自建生产线工程人员工资50000元。(5)5月15日,自建生产线工程完工达到预计使用状态,已办理竣工决算。
、海华公司(增值税一般纲税人企业)自行建造一条生产线,建造期间发生以下经济业(1)4月1日,购入为工程准备的物资一批,取得增值税专用发票上注明买价300000元,增值税39000元;上述款项以银行存款支付,工程物资已验收入库(2)4月3日,领用工程物资250000元。(3)4月10日由于工程需要,领用本企业外购的原材料一批,成本12000元;领用企业自产的部分产品,该严品售价60000元,成本35000元。(4)4月30日,结算本月应付职工工资。其中应付自建生产线工程人员工资50000元。(5)5月15日,自建生产线工程完工达到预计使用状态,已办理竣工决算。
固定资产购建业务核算作业3:华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元
甲公司2016年有关固定资产建造工程资料如下(1)8月2日为自制a设备购入工程用物资12000元,已通过银行转账支付。(2)8月5日自制a设备工程,领用工程物资1万元。(3)理由,企业生产的产品成本为2000元,售价为3000元。增值税为13%。(48月30日分配设备制造工程应负担的职工工资为5000元。(5)8月30日分配辅助生产部门为工程提供的水电等费用2000元。(6)9月12日设备制造完工,进行试运转,以银行存款支付试运转费1000元。(7)9月15日设备交付生产使用。写出会计分录。
老师您好,请问采购泥土,加热烧成砖头,怎么做成本核算
老师,请问劳务派遣公司和被派遣劳动者合同两年一签?非全日制用工形式不能招用吗?
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
朴老师,凭证装订一般需要放什么?凭证放的顺序是怎样的?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗?对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票