你好,你这边需要计算什么呢?

【案例】大地商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%,本年7月有以卞九种进货方案可供选择:方案一,从一般纳税人家公司购买每吨含税价为15000元T且取的由甲公司并具的增值税税率为13%的增值税专用发票;方案二,从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元,且取得税率为3%的增值税专用发票;方案三,从小规模纳税人芮公司购买,每吨含税价为12000元.只能取得税率为3%的增值税普通发票。大地商贸公司销售其所购货物的每吨含税价为25000元,其他相关成本费用为3000元,没有取得增宿税专用发s。大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。
【案例】大地商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%,本年7月有以卞九种进货方案可供选择:方案一,从一般纳税人家公司购买每吨含税价为15000元T且取的由甲公司并具的增值税税率为13%的增值税专用发票;方案二,从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元,且取得税率为3%的增值税专用发票;方案三,从小规模纳税人芮公司购买,每吨含税价为12000元.只能取得税率为3%的增值税普通发票。大地商贸公司销售其所购货物的每吨含税价为25000元,其他相关成本费用为3000元,没有取得增宿税专用发s。大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。1涉及的知识点2如果以实现税负最小化和税后利润最大化这两种情况怎样选择
A公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%,本年7月,有以下几种进货方案可供选择:方案—,从一般纳税人家公司购买,每吨含税价为15000元,且取的由甲公司开具的增值税税率为13%的增值税专用发票方案二,从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元,且取得税率为3%的增值税专用发票;方案三,从小规模纳税人丙公司购买,每吨含税价为12000元.只能取得税率为3%的增值税普通发禁。大地商赞公司销售其所购货物的每吨含税价为25000元,其他相笑成本费用为3000元,没有取得增值税专用发乐。大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加。1、首先根据上述案例.精准锁定案例中所涉及的某一或某些知识点;其次结合税法知识进行论述分析,如果以实现税负最小化和税后利润最大化这两种情况下A公司应做何选择。
大地商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率13%本年7月有以下几种进货方案可供选择:方案从一般纳税人家公每吨含税价为15000元且取的由甲公司开具的增值税税率为13%的增方案从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元晓率为3%的增值税专用票,方案一从小规模纳税人丙公司购买,每价为12000元只能取得税率为3%的增值税普通发票。大地商贸公司销售物向的每吨含税价为25000元,其他相关成本费用为3000元,没有取得增角大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加要求:1首先根据上述案例精准锁定案例中所涉及本课程中的某一或某些知识点,的收获体会。锁定知识点对案例进行论迷芬析,以及自己的心得体会
大地商贸公司为增值税一般纳税人,位于市区,适用的增值税税率为13%。本年7月,有一下几种方案可供选择,方案一,从一般纳税人家公司购买,每吨含税价为15000元。且取的由甲公司开具的增值税税率为13%的增值税专用发票。方案二,从小规模纳税人乙公司购买,每吨含税价为13000元,且取得税率为3%的增值税专用发票。方案三从小规模纳税人丙公司购买,每吨含税价为12000元,只能取得税率为3%的增值税普通发票。大地商贸公司销售其所购货物的每吨含税价为25000元,其他相关成本费用为3000元,没有取得增值税专用发票。大地商贸公司适用的企业所得税税率为25%,城市维护建设税率为7%,教育费附加征收率为3%,不考虑地方教育费附加
老师,我想问一下工资计算问题。我的月薪6500,周六日双休4月16号入职-5月11号离职。五一的补班我已经上了,那我工资一共是多少呢?老板老板的计算方法是月薪乘以21.75乘以5月6号开始的上班天数。但是我算的他好像并没有把我法定节假日算进去。但是他又说是按照依法计算工资的?
你好,我是一般贸易外贸公司,以FOB海运方式出口,免退税公司,毛利是按含税价or不含税价计算的呢?
产品销售成本,工信部要求提交的数据,与主营业务成本有啥区别?
老师,我用25年每个人的月平均数(个税累计收入额除以12)的合计数假如10万做分母,然后用这些人比如10个人都是按4952社保基数10乘4952做分子 也就是49520除以10万=49% ,这个比例是不是就是企业上年缴纳的社保比例
25年6月份之前是个体工商户,第一季度税务局申报了核定销售额15万,但是实际上是没有业务的,后面7月变更为小规模纳税人了,我建账是按没有业务的建账的,现在申报企业所得税汇算清缴,A100000 企业所得税年度纳税申报主表营业收入那里显示数据跟申报的不一致,刚好差的就是这个,要怎么处理?
老师请问更正了去年第四季度的增值税报表税务会不会预警?
老师,汇算清缴的投资收益纳税调整明细表是什么情况下需要填写。
国内运费的税收编码是多少?
老师我们是食材配送的,取得的进项肉类有1%及9%的,开出的都是免税的,是不是我们勾选认证时都不能抵扣?
老师想问下,外贸企业开户,就只说只用开成美金就行了,不用说什么中国银行还是中国农业银行这样的吗?