学员您好通用发票或者销售发票
公司卖二手办公用品应该给对方开什么类目的发票?
老师,你好,销售方向购买方代垫运费,销售方公司为什么用其他应付款账户做账?不应该是其他应收款吗?
公司购买办公用品现金支付,对方开具发票,请问还需要对方提供现金收据吗
公司向其他公司购买旧办公用品,卖方应该提供什么发票
您好,请问:公司向个人购买二手的设备,卖方无法提供发票,公司是否能入账计提折旧?是否能税前扣除?
老师好,跨年的研发项目,集中研发费用决算表是什么时候做?年度终了还是这个研发项目最终结束的时候?
老师,跨年的一张24年的费用发票,25年入进项还能抵扣吗
老师,小规模纳税人做企业所得税汇算清缴,在职工薪酬这块,各类基本社会保障性缴款,是填写单位部分的金额对吧
建筑异地项目,总公司做了一部分,后面在当地成立分公司后,然后全权委托分公司,除了签一个全权委托协议,还需要签一个三方协议,这样是不是就可以了?
老师,公司卖旧车,卖的金额大于折旧后的金额怎么做账
老师,事业单位的每门诊人次成本及门诊收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 医疗收入成本率 三个的计算公式是什么
老师,比如说我这个月开出去的水泥,开进来黄沙,这个黄沙等我开出去的时候再结转吗?我可以这个月就结转了吗
请问老师汇算清缴暂估调增填在哪里呢?
老师,我最近脑子不好使,请教下,23年的分录借 管理费用-办公费5万 贷 其他应付款-暂估5万,24年3月来票7000元,账上借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 第二个分录借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000,现在我不想反结账,现在25年4月调整分录借利润分配未分配利润-5万 贷 其他应付款-暂估 -43000 其他应付款法人-7000(相当于把24年第二个分录红冲),在做一个正确的分录 借 利润分配未分配利润 7000 贷 其他应付款法人 7000,这是账务处理,24年汇算清缴纳税调增43000,这样行吗?
老师,您好!我公司1月份有出口一单货物(外贸企业第一次出口),就等收外汇后申报出口退税了,因后续无法确定收汇时间,故在5月操作了“进货凭证信息回退”,请问在流程上我还要做什么?或者半年以后又收到外汇了,该怎么处理?放弃退税了应该不能再返回吧?