同学您好,是的没错,这 是要的

老师 我想问一下 我们上个月的进项已经抵扣了 这个月又重新开了负数发票 这个月需要做进项转出吗?
老师,我们是一般纳税人 7月份 客户开发票开错了,我们没有注意 按那个发票勾选了税率开错了 8月我这边做进项转出了 这个进项转出分录是? 所附件要对方开出来的负数发票后两联入账对吗?
老师 ,今年一月份对方给我们开了专票 ,我们已经做账也已经抵扣了,但是名称开错了上个月发票已经作废,对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗?还需不需要其他什么东西
老师,十月给客户开的百分之一的专票。本月已经开了负数了,对方需要做进项税额转出吗?
老师别人开给我公司的专票,已经做了负数发票,我是做相同的负数分录,还是要做一个进项税转出?
老师,资产负债表里,未分配利润期末数➖期初数=利润表里净利润还是利润总额的本年累计数?
老师好,想问一下,退休人员发放的工资可否税前扣除呀。象这种要签订返聘退休合同还是劳务合同
老师,请问上期留抵10万,本期已勾选认证50万进项,但在增值税申报表中无法体现进项,请问是什么原因?
同一个宾馆在用两家公司公司开票,现在税务局查下来了,要求注销一家,我们可以自己选择注销哪一家吗
各位老师好,环保税是怎么回事,是工程项目要上的税吗
出口退税,运输发票的计量单位需要跟购货合同的计量单位一样么例如件
你好老师石料1吨10加工成成品料1立方米15元的加工费加工成品料1立方米售价是55元毛利是多少怎么计算
公司2025年12月底有8万元工资未发放,是不是需要在汇算清缴之前发放才能扣除。如果我们是2026年5月3日汇算。5.3日之前发放的工资,是可以的。如果5.3日和5.31日之间发放工资,或者5.31日之后发放,是不是就不能在汇算时扣除啊
1,法人当时私下收取个人款1800,未给公司,未申报收入,但是后期给这个个人用银行退款1800。 只做了退款那笔,借其他应收款-个人1800,贷银行存款1800。 2,现在这个个人有挂账,我要如何平账
有周口统计局报表填写的课件吗
我这边开了负数,他那边只要抵扣了,就得做进项税额转出吧,那就是他一月报税的时候,在报表上填上就行了吗?
是的没错, 是这样的
老师,那我这边开的负数发票,发票联和抵扣联,需要给购买方吗?
购买方说会计说,我这开了负数就行了,说她们那不用做转出,这样不对吧
她们抵扣了,她们申请的红字申请单。我们开具了负数发票,他们说她们不用做转出,这个说法对吗?
申报时系统自动会转 出的