嗯嗯,可以先预估成本费用

老师12月份的收入已经到账,成本制作费用的票对方还没有开给我们,我们可不可以先确认收入,挂着预付,等2月份发票开给我们了再确认成本呢?
三月份已经付款了 但是发票是四月份才开给我们的,我可以三月份确认成本,十月份开了票,把票放进去账本里吗e
老师,想问下,我们2021.12月先付款给对方,对方跨年2022年才给我们开票,2022年再确认成本这样可以吗
老师 我们付了一笔款,但是发票对方要下个月才可以给我们开,我们这个月可以确认成本吗
老师我们材料已经付款了,但是票对方要下个月开,那我们是不是可以暂估一个成本,然后他下个月开给我们票?
请问这题是怎么做的?谢谢
老师,您好,员工报销差旅费时有一张高铁票,做分录时需要计算抵扣增值税,这个要写“应交税费-待抵扣增值税”?还是待认证增值税?
我们是零售酒的公司,销售开票,项目名称上直接就是酒,可以吗,会不会有风险
电算化软件,在做凭证前,须根据科目余额表录入期初数,每个月都需要录一遍期初数?还是录完一次后,以后就不需要录了?
老师麻烦看一下 我们是运输企业 雇佣的司机 代开进来的发票 可以吗
老师,刚成立的新公司,老板私卡付了一些费用,大部分没有发票,我建议老板以备用金方式,后期再凭票报销,老板说暂时不做账,我把他所支付的费用做了份流水账。如果不入帐什么影响
广西缴纳多少年社保才能领养老金广西银行男员工多少岁才能退休
出售酒,直接项目名称酒,行不,会不会有分险,1900块钱
请问老师实务互换会计分录怎么做呢?
老师 上个月社保基数降了,但是我给员工扣成降之前的了,相当于多给他们扣了几十块钱每个人,那我这笔要怎么做?怎么入账?
嗯 实际钱是付出去了的 只是没收到票 具体分录怎么写
借;库存商品或原材料 ,成本费用 贷;应付账款-暂估 发票到后红冲暂估 借:原材料/库存商品 ,成本费用 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
钱我已经用银行存款付出去了
下月收到发票附在后边就是了
把下个月的发票附在这个月得账本上?意思就当作我这个月已经收到票了?
是的,就是那个意思的哈。只要你不抵扣。