你好 ; 是的; 调整到固定资产去; 还得折旧 才行的
老师您好,这个月公司买了一台电脑总价5600元,收到一张增值税专用发票,这个是直接计入固定资产对吧?我看之前的会计有时把买电脑直接计入管理费用了
老师,我们公司被查出有2019年9月份有5张普通发票对方是虚开的,现在税局要我们更改报表和企业所得税,我这边需要怎么操作啊,这几张发票都是购买电脑的,9月份入了固定资产,10月份开始计提了,然后当年12月份就计提折旧完了,之前是外账公司做的
老师,我们单位购买固定资产,买了四台电脑,开了一张发票1万,但是做账软件只能一个一个来入账,生成四张凭证,一个凭证的金额是2500,但是发票是一张1万的,附件我该怎么附在后面?
老师 6月份有一张发票 我当时做了成本 现在想把这张发票做固定资产 我这个月能把6月的凭证冲回 把那张发票做到这个月做固定资产吗
老师 我们公司目前没有固定资产科目 现在能做固定资产的就四张不同月份购买电脑的发票 这四张发票当时做了管理费用 您说我需要把这四张发票做调整成固定资产吗 老师
空调工程公司的成本如何核算
老师:请问个体户 收入-费用=利润,利润的钱可以直接装进股东的兜里,不要交什么分红个税啥的了,是吗?
老师们,请教个问题,同控下甲购买a公司下的子公司乙的股权,入账价值是乙在a公司的净资产的金额是吗?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的净额,甲在a的净额,是以甲乙的哪个数据填在a的净额里的
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目
老师你好,小规模,1月3日付款9-11️房租,财务分录用了,借其他应收款,贷银行.2月12日取得租赁发票,财务做分录,冲销24年12月计提9-11月租金,借:管理、贷其他应收款,借管理,贷其他应收款。这样做对吗她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6️19收到发票,我做分录是做预付账款还是其他应收款?还是其他应付款,
老师,一个公司有8家关联公司,做账报税都是会计助理,财务总监负责审核把关,但是现在都是实名制,做事的担责任。财务决策都是老板和财务总监下达的,实际做账报税实名给会计助理了,这个时候会计助理有没有必要跟公司或者会计总监签一个明确责任的文件哈?
老师,我们公司8家关联公司,两个房地产开发企业,一个建筑装饰,一个建筑材料,除了房地产都是小规模,这8家公司,现在需要招一个会计助理,负责日常的做账报税,财务总监负责审查复核,这个会计助理的工资开多少合适?说个数让我们参考一下吧
老师,我们公司8家关联公司,两个房地产开发企业,一个建筑装饰,一个建筑材料,除了房地产都是小规模,这8家公司,现在需要招一个会计助理,负责日常的做账报税,财务总监负责审查复核,这个会计助理的工资开多少合适?说个数让我们参考一下吧
经营范围包括农产品批发的一般纳税人,收到一些农产品的进账票,可以抵扣吗?要怎么申请才可以开免税票出去
敬老院的成本如何控制
老师 如果不调整成固定资产可以吗 老师
你好; 你单个价值多少
老师 四张发票一共41000多
你好; 单个计入固定资产去; 调整下