您好 销项税额117000+200000*1.1*0.13=145600 进项税额13000+26000=39000 进项税额转出13000/10=1300 应纳税额145600-39000+1300=107900

2.广东某工业企业为增值税-般纳税人,生产销售的产品适用税率为13%,2021年7月发生如下经济业务:(1)购进原材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,取得某汽车货运公司的增值税专用发票注明的运费为20000元。(2)接受外单位投资转入的材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税额为13000元(3)购进低值易耗品-批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元(5)将产品投资入股,产品的成本价为200000元,该企业无同类产品售价(假定成本利润率为10%)。要求:计算本期销项税额、进项税额、应纳税额(12分)
2.广东某工业企业为增值税-般纳税人,生产销售的产品适用税率为13%,2021年7月发生如下经济业务:(1)购进原材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,取得某汽车货运公司的增值税专用发票注明的运费为20000元。(2)接受外单位投资转入的材料--批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税额为13000元(3)购进低值易耗品-批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元(5)将产品投资入股,产品的成本价为200000元,该企业无同类产品售价(假定成本利润率为10%)。要求:计算本期销项税额、进项税额、应纳税额(12分)
某工业企业为一般计税方法纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%。该商场8月发生以下经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为400000元,增值税52000元;取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票,发票注明的运费为20000元,增值税1800元。(2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税13000元,材料未到。(3)购进低值易耗品一批,取得增值税专用发票注明的价款为50000元,增值税6500元,款项已支付,低值易耗品尚未验收入库。税款117000元。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元,品售价,该产品的成本利润率为10%。(5)将产品投资入股200000元(成本价),该企业无同类产里(6)销售已使用过的一台设备,取得收入220480元(含税价),设备的账面原值为200000元(2008年购入,当时未抵扣进项税额),选择以简易计税方式征收增值税。月取得的相关发票均按规定在本月抵扣)。•根据上述资料,计算该企业8月份应缴纳的增值税税额
3.(20.0分)某家电生产厂商甲公司为增值税一般计税方法纳税人,增值税税率13%。某年6月共发生下列经济业务:(1)购进A材料10吨,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税13000元。 (2)接受外单位投资转入B材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为200000元,增值税26000元。 (3)销售产品一批,开出增值税专用发票,价款900000元,税款117000元。 (4)将产品投资入股200000元(成本价),该企业无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%。 (5)由于公司仓库管理不善,本月购进A材料被盗丢失1吨。 根据上述资料,计算甲公司本月应纳增值税税额。
某工业企业为增值税一般纳税人,生产销售的产品适用增值税基本税率13%。10月发生以下经济业务:(1)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为500000,增值税65000元;取得运输部门开具的货物运输业增值税专用发票,发票注明的运费为20000元,增值税1800元。(2)接受外单位投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为100000元,增值税13000元。(3)购进低值易耗品一批,取得增值税专用发票,支付不含税价款60000元,款项已支付。(4)销售产品一批,开出增值税专用发票,取得含税收入800000元。(5)将产品投资入股150000元(成本价),该产品无同类产品售价,该产品的成本利润率为10%。要求:(1)计算购进和运输原材料允许抵扣的增值税进项税额;(2)计算接受外单位投资允许抵扣的增值税进项税额;(3)计算购进低值易耗品允许抵扣的增值税进项税额;(4)计算销售产品的增值税销项税额;(5)计算产品投资的增值税销项税额并写出会计分录
老师村集体做以工代赈项目工程,给公司开票农家肥这个我们需要收购再开吗,开票是免税的吗,需要交增值税和企业所得税吗
朴老师,我26年第一季度得所得税已经申报完了(是亏损,没有交企业所得税),26年5月做25年的企业所得税年底汇算清缴,算了一下汇算清缴的结果是亏了30几万,这样的话对26年第一季度申报的企业所得税有什么影响吗?对26年第二季度申报企业所得税会有什么影响?做完年度汇算清缴后,申报第二季度企业所得税时,汇算清缴的亏损额就会自动到第二季度的企业所得税申报表吧?
你好老师 把自己的房子租出去房产税怎么计算
外贸公司当月出口退税率为0,特殊标志为1的商品,同时出口免税且退税的商品。公司发生的一年期平台使用费,差旅费,水电费等专票可以当月全额认证抵扣增值税吗?
老师,我是事务所项目经理,今天被行政当着那么多同事的面说,我这个中储粮年审项目老在最后完成,不管是送审还是出报告还是啥流程,他都说别人都出完了,就我这边还没出完,我直接怼了一顿,事实就是,不管送审,出报告,还是清q我们并不是最后,那还有很多同事没出,我都不知道他以什么判断的我们为最后,她还不停的催,我说你管好你自己,项目进度我自会把控,我做的有错吗?
老师,股东向公司借款。有利息。这个利息支出需要公司开票吗?相反,公司向股东借款,有利息,股东需要开票吗
老师,股东投资款超过了注册资本的实缴金额。但是这笔钱备注写的是实收资本,其中有一部分超过了注册资本实缴金额。我可以做向股东借款吗,不作为资本公积处理
我们的注册地址改了 怎么更改税务的注册地址
老师 ,你好,我们是一般建材商贸公司,那个出入库单据应该放在哪个凭证后面
母子公司,税务能独立核算吗?