同学,你好! 请稍等~,正在计算中

我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
(1)求企业免抵退税不得免征和抵扣税额,与企业免抵退税不得免征和抵扣税额会计分录。 企业免抵退税不得免征和抵扣税额=(14200-210*6.8)*(0.13-0.08)=638.6万元 借:主营业务成本 638.6 货:应交税金-应交增值税-进项税额转出 638.6 (2)求企业当月应纳税额。 当期允许抵扣的进项税额=910-638.6%2B90=361.4万元 应纳税额=3200*0.13-361.4=54.6万元 (3)企业免抵退税额(即外销应退税额)为,实退税额为,被抵消的税额为,并做出相应的会计分录。 当期免抵退税额=(14200-210*6.8)*0.08=1021.76万元,实退税额为1021.76万元,被抵消税额=0万元 借:应收出口退税款 1021.76 贷:应交税费-应交增值税(出口退税)1021.76 (4)根据上述资料,判断企业留抵税额(没有填0) 企业留抵税额为0 希望可以帮助到您O(∩_∩)O~ 每天努力,就会看到不一样的自己,加油!