学员你好,分录如下 借*制造费用4950管理费用1240贷*累计折旧4950+1240=6190
15日,向莲花超市销售一批产品,其中A产品700件,单价80元;B产品600件,单价50元。增值税税额为11180元,价税款尚未收到。(3分)(6)15日,结转上述已售产品成本,其中A产品单位成本40元,B产品单位成本25元。(2分)(7)31日,核算本月职工工资,其中A产品生产工人工资40000元,B产品生产工人工资20000元,车间管理人员工资6000元,管理部门人员工资6000元。(3分)(8)31日,计提本月固定资产折旧,其中车间固定资产折旧2500元,管理部门固定资产折旧1500元。(2分)(9)31日,结转本月制造费用36000元,其中A产品应承担的制造费用为21600元,B产品应承担的制造费用为14400元。(2分
2-、资料:大华公司2020年7月发生如下经济业务:11.2020年7月31日,计提固定资产折旧,其中,生产车间固定资产折旧额为20000元,行政管理部门门固定资产折旧额为15000元。12.2020年7月31日,以生产工人工时为分配标准分配制造费用,将制造费用结转到A、B两种产品的“生产成本"账户。13.2020年7月31日,本月生产的A、B两种产品全部完工,验收入库,结转完工产品成本。(假设没有期初、期末在产品)会计分录怎么写
会计分录怎么10月31日,结算本月工资费用:生产A产品工人工资120000元,B产品工人工资80000元,车间管理人员工资20000元。10月31日,本月用于产品生产耗用材料200万元,其中A产品耗用120万元,B产品耗用80万元。10月31日,归集并分配本月制造费用(A、B产品按生产工人工资比例进行分配)。10月31日,本月投产A产品、B产品全部完工入库,计算结转其实际生产成本。10月31日,计算结转本月所销售A、B产品的生产成本,其中A产品20万元,B产品100万元。10月31日,结转各种收入与费用,计算本月利润。10月31日,按25%的标准计提本月应交所得税,并将其转入本年利润账户。10月31日,假定以月为单位进行利润分配。企业按税后利润的30%提取盈余公积金,按40%确认应付现金股利。将已实现净利润全部结转到“未分配利润”项目。将已分配的利润全部结转到“未分配利润”项目。
(10)31日,分配本月工资费用,本月共发生工资费用60000元,其中生产甲产品工人工资30000元,生产乙产品工人工资20000元,车间管理人员的工资4000元,行政管理部门人员工资6000元;(11)31日,计提本月车间固定资产的折旧费为8000元,行政管理固定资产的折旧费为4000元;(12)计算并结转本月发生的制造费用,制造费用以生产工人的工资为标准进行分配;(13)本月生产的甲乙产品均已全部完工验收入库,假设“生产成本”账户没有期初余额,结转完工产品成本;(14)结转当月已销售产品的销售成本,甲产品单位成本为1200元;(15)计提本月应交的城市维护建设税700元,教育费附加300元;(16)结转当月的损益,将主营收入、主营业务成本、税金及附加、管理费用、销售费用结转至本年利润;(17)假设本年应交所得税及所得税费用均为100000元,作出有关所得税发生及结转的会计处理;(18)假设全年全年的净利润为1000000元,结转本年净利润;(19)按净利润的10%提取盈余公积,按净利润的20%向投资者分配利润;(20)结平“利润分配
31日,按规定的折旧率,计提本月固定资产折旧,其中车间使用固定资产折旧额为4950元;厂部管理部门使用的固定资产折旧额为1240元。(42)31日,按生产工人工资分配结转本月制造费用。(43)31日,本月投产的200件A产品和600件B产品均已全部生产完工,计算并结转本月A、B产品的总成本和单位成本。(44)31日,结转已售A、B产品的实际成本。(45)31日,按规定计算出本月应缴城市维护建设税和教育费附加(以增值税作为计税依据,假设没有其他税种,城市维护建设税的税率为7%,教育费附加的税率为3%)。(46)31日,结转本月收入类账户余额。(47)31日,结转本月费用类账户余额。(48)31日,按25%税率计算并结转本月应纳所得税。(49)31日,按税后净利润的10%提取法定盈余公积。(50)31日,经董事会研究决定,按20%向投资者分配利润 会计分录怎么做
老师,修一个水池有用到水泥,河沙,砖,人工费,修好之后要接水管到机器设备,需要放置抽水水泵,请问这些材料应该计入如何做账
请问公司从物业管理处签订地下停车位使用权转让合同,发票开具的是不动产经营租赁,租期是跟着地上建筑物的(40几年)这个账务要如何处理,涉及哪些税?
公司交物业费怎么做账全流程
老师,我这边报关单是以人民币结算的,然后填写退税明细的时候必须填写美金,但是我报关单上没有美金啊,怎么办?不填写的话,又过不了。
运费报销多批货不同日期产生的,可以汇总到一起报销吗?
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老师,以往土地出让金都是直接用的,为什么这题要除以税率呢,
请问老师,增值税进项税金加计抵减额对应在主表的哪一个栏次?
车辆的不良资产 ,这个车本身的贷款由谁来还呢
我问的问题,你都没回答完嘛
才回答一个
(42)31日,按生产工人工资分配结转本月制造费用 资料不全
43没有数据 借*库存商品贷*生产成本
44没有数据 借*主营业务成本贷*库存商品
45没有数据 借*税金及附加 贷*应交税费-城建税 应交税费-教育费附加
那后面的呢
46没有数据 借*主营业务收入等贷*本年利润
47没有数据 借*本年利润 贷*管理费用/财务费用/销售费用等
48没有数据 借*所得税费用 贷*应交税费
49借*利润分配-提取盈余公积 贷*盈余公积-法定盈余公积
50借*利润分配贷*应付股利
好的。好的
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