你好 借:以前年度损益调整---企业所得税 贷:银行存款

第三季度的企业所得税忘了计提,也就没有做结转的分录,借:本年利润,贷:所得税。次月直接做了交纳的会计分录。这样,对第三季度的企业所得税有什么影响?本年利润跟利润总额有什么关系?
老师,按照小企业会计准则,补提以前年度企业所得税,怎么做分录
补计提以前年度成本,对企业所得税的影响,对于企业所得税怎么做分录
你好 老师 我2022年第二季度企业所得税计提分录忘计提了 只填了缴纳企业所得税分录 现在跨年了 如果不想影响本年净利润 借所得税费用 贷 应交企业所得税 对吗
把以前年度的成本调出来再用今年的成本发票补进去,对以前年度的企业所得税有什么影响?怎么做分录?
请问老师,新的增值税法,之前人力资源差额5%现在是不是1%呀
老师在申报增值税季报的时候 ,计提的增值税金额比税务申报表系统核算出来的金额少0.02 ,是在增值税申报表第18行本期应纳税额减征表里面直接加0.02 ?还是在账上重新做一笔分录来调账?
请问老师,增加发票额度有什么要求,一般怎么申请比较好通过,有没有什么风险需要注意
老师,四季度财务报表期末余额和年度财务报表期末余额对应数据是不是应该一致?代账公司报的季报和年报中其他应付款期末余额数据不同,是不是弄错了?还是正常的?还有四季度利润表中营业收入和年报中营业收入本年累计金额也不一致,是错了吗?谢谢老师
请问个体户查账征收,老板从公司账上拿走利润怎么做分录?
股权转让转让方怎样申报印花税和个税
请问,单位员工工资发包给劳务公司,员工需要申报个人所得税吗?
你好,老师,24年附加税多计提了,现在如何处理,会计分录怎么做
老师,公司团建费怎么做账,还需要过度应付职工薪酬科目吗
老师,1月份离职,员工承担补缴1月份社保,那公司断交社保是不是1月底或者2月初断交都可以的
老师,补计提的是19年的成本,需要通过“以前年度损益调整”科目吗?
需要的,要通过这个科目的
是,借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整吗?之后结转以前年度到未分配利润?
不是阿, 借:以前年度损益调整---企业所得税 贷:银行存款
老师,成本增加了,利润减少了,企业所得税会变少,怎么还是贷方银行存款呢?
我明白了,你是补成本阿,我以为你是补企业所得税 那么你的分录是 借:以前年度损益调整---主营业务成本 贷:应付账款等
老师,我是想问,我补计提成本之后,对于企业所得税的分录,是不是,借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整吗?年底结转以前年度到未分配利润?对于报表我需要更正吗?
是的,你后面企业所得税要红冲回去的,但是只调整你当年的报表,不需要调整以前年度的报表的