学员你好,计算如下 借*应付职工薪酬550*0.6*1.13=372.9 贷*主营业务收入550*0.6=330应交税费-增值税-销项税额330*0.13=42.9 借*主营业务成本550*0.4=220贷*库存商品220 借*生产成本400*0.6*1.13=271.2制造费用100*0.6*1.13=67.8销售费用50*0.6*1.13=33.9 贷*应付职工薪酬550*0.6*1.13=372.9

甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售商品和提供服务均属于企业主营业务,商品销售价格不含增值税,在确认销售收人时逐笔结转销售成本,2019年该公司发生如下交易或事项:(1)4月21日,向乙公司销售一批E产品,开出增值税专用发票上注明的销售价格为600万元,增值税税额为78万元,款项未收到;该批产品成本为350万元,甲公司已将商品发出,纳税义务已经发生,但该笔销售不符合收人确认条件。(2)7月6日,甲公司承担一项安装服务,安装期9个月,安装服务符合在某一时段内履行履约义务确认收人的条件,履约进度按已发生成本占预计总成本的比例确定,合同总收人为40万元,当年实际发生成本12万元,预计还将发生成本18万元。(3)9月1日,甲公司将本公司生产的部分F产品作为福利发给本公司职工,其中生产工人400件、车间管理人员100件、专设销售机构人员50件,该产品每件销售价格为0.6万元,实际成本为0.4万元。(4)12月4日,甲公司向丙公司销售G
2、乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,现将本公司生产的一批产品作为福利发给本公司职工,其中生产工人400件、车间管理人员100件、专设销售机构人员50件,该产品每件销售价格为0.6万元(不含税价),实际成本为0.4万元。要求:完成乙公司该项经济业务涉及的全部会计分录(写出必要的明细科目),单位以万元表示。
2、乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,现将本公司生产的一批产品作为福利发给本公司职工,其中生产工人400件、车间管理人员100件、专设销售机构人员50件,该产品每件销售价格为0.6万元(不含税价),实际成本为0.4万元。要求:完成乙公司该项经济业务涉及的全部会计分录(写出必要的明细科目),单位以万元表示。
2、乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,现将本公司生产的一批产品作为福利发给本公司职工,其中生产工人400件、车间管理人员100件、专设销售机构人员50件,该产品每件销售价格为0.6万元(不含税价),实际成本为0.4万元。要求:完成乙公司该项经济业务涉及的全部会计分录(写出必要的明细科目),单位以万元表示
2、乙公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,现将本公司生产的一批产品作为福利发给本公司职工,其中生产工人400件、车间管理人员100件、专设销售机构人员50件,该产品每件销售价格为0.6万元(不含税价),实际成本为0.4万元。要求:完成乙公司该项经济业务涉及的全部会计分录(写出必要的明细科目),单位以万元表示。
请问老师,航空电子行程单开个人,不填写公司信息能抵扣进项税额吗
老师,请装柜临时工吃饭的钱算招待费还是装箱费
公转私什么款,就是说备注什么用途是不需要纳税的
公转私备注什么无语纳税
个体申报个人所得税经营所得时!按自然人App 里面自动计算的税额已经缴纳了税费!但是和实际的多缴纳了0.01元!这个我怕到时候汇算清缴是不是又要我们退税啊!我已经缴纳了税费了!可以在申报App 中调整吗?避免到时候要退0.01元太麻烦!谢谢
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少