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老师 产假社保和公积金 个人部分 公司先垫付啦,到时候生育金下来 减去垫付的在给员工。 前期的账务处理是正常做的 现在有必要在调整到其他应收款 -个人吗

2022-12-30 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-30 11:03

同学你好 这个有必要的

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快账用户4519 追问 2022-12-30 11:04

老师怎么调整 这个分录

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齐红老师 解答 2022-12-30 11:14

同学你好 直接计入其他应收款 然后收到的时候 借银行 贷其他应收款个人 差额再做 借其他应收款 贷银行存款

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快账用户4519 追问 2022-12-30 11:18

老师 借:其他应收款-个人 我知道贷方放什么比较 前期个人部分 我放在其他应付账款-社保 里面

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齐红老师 解答 2022-12-30 11:23

同学你好】 这个挂个人就可以

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同学你好 这个有必要的
2022-12-30
你好;    现在做 :借银行存款贷 其他应付账款-生育金 ;  借其他应付款贷其他应收款   
2022-12-30
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-12-30
你好,首先做借管理费用-工资- 300。 贷应付职工薪酬 -300 然后差额发津贴
2024-07-10
你好,你的会计分录是没问题的
2025-04-07
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