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老师,公司收到金税盘年服务费160元的票,怎么做分录?实际上经办人员并未付钱给税局,不应该有现金支付科目吧?

2022-12-30 14:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-30 14:36

没有支付的,挂着其他应付款,借管理费用贷其他应付款。

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快账用户3833 追问 2022-12-30 14:43

好的,谢谢。有十几块钱税费是不是还要做应交税费的进项税科目?

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齐红老师 解答 2022-12-30 14:44

你好,给你开的专票的,可以的。

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没有支付的,挂着其他应付款,借管理费用贷其他应付款。
2022-12-30
你好,借:银行存款280 贷:管理费用280
2021-03-29
您好 请问这个税金是谁承担?项目上 对吗
2022-01-19
冲减多计的劳务成本:先将原来多计入劳务成本的金额冲减,因为发票多开,意味着最初计入劳务成本的金额过高。 摘要:冲减多计的劳务成本 会计分录: 借:劳务成本 -7400(227400 - 220000) 贷:应付账款 -7400 转销应付账款余额:由于不再支付剩余款项,将应付账款的贷方余额转销,可计入 “营业外收入” 科目。 摘要:转销多开发票的应付账款余额 会计分录: 借:应付账款 7400 贷:营业外收入 7400
2025-03-14
您好,图片可以收到吗这个
2023-10-23
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