没有支付的,挂着其他应付款,借管理费用贷其他应付款。
我们是一家小规模建设工程公司,其他个人挂靠我们公司,结账时业主方要求开具增值税专用发票金额是119600元,做账时分录是借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费一应交增值税,现在收到挂靠方给我们开具建筑服务发票是增值税普通发票金额119600,目前实际支付给挂靠方的金额是116012元,后期还要补付3588的余款,分录该怎么写?
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师,请问个人开具的咨询费发票未扣个税,公司现在垫付税金,然后项目上在还上,这部分税金我是不是应该进入其他应收款啊?不应计入咨询费吧!其实就是他还有一部分未结算,项目上再扣除,我现在会计分录应该进什么分录啊?
你好,老师,我公司主要经营货物运输,有一部分是铝粉挂靠车。我们的成本票挂在应付账款科目金额160万元,已支付150万元,应付账款剩于10万元未支付,比如7月铝粉运费收回,我们要从运费中扣除10万元用于充值铝粉车过路费,实际过路费已跟人家充值,等过路费开好,发票我们已经收到,现在要支付应付账款未支付的10万元。我们这个账是不是不平啊 !把未支付10万元忚已经支付给人家,我的理解是不是正确,老师帮我看一下,过路费已充值,发票我们收到了,现在要把7月应付账款余额结清。充值10万元的过路费是不是等没有扣除啊,最后还不是支付给人家啦。等于用我们的钱一样啊。
老师,公司收到金税盘年服务费160元的票,怎么做分录?实际上经办人员并未付钱给税局,不应该有现金支付科目吧?
微信、支付宝收款计入其他货币资金,此处微信、支付宝必须是以企业名义开立的吗?
你好老师 个人出租房屋给一般纳税人能去税务局代开增值税专用发票吗
为什么筹资费用5万元不能抵税?
公司慰问生病员工的慰问金要怎么做账?
老师,库存盘盈金额大要怎么做账呢
老师您好 端午安康 我想导出明细账 在文件里没有导入导出的选项呀
出口退税的不同税率的货物未分开报关采用熟低原则,这里未分开报关是指什么?
电子税务局可以导出有章的财务报表吗?
老师,24年投资全资子公司,子公司亏损30万,这个在投资公司的账要怎么做呢?
甲公司一台生产设备的账面原值为100万元,预计净残值为5万元,预计使用年限为5年,采用双倍余额递减法按年计提折旧。该设备在使用3年6个月后提前报废,累计折旧82.55万元,报废时发生清理费用1万元,取得残值收入2.5万元。不考虑其他因素,该设备报废时对甲公司当期税前利润的影响为-15.95万元,老师,请帮我写一下分录
好的,谢谢。有十几块钱税费是不是还要做应交税费的进项税科目?
你好,给你开的专票的,可以的。