你好 1月的收入不确认是按开票交增值税

老师,我们四一般纳税人,2021年12月份在电子税务局申报的时候,有一笔业务已确认无票收入,但在2022年1月的时候,这笔业务又开具发票了,未作废,我1月份怎么申报,这个月也有无票收入
老师,我们是季度开票,11月-23年1月份的发票已开,,是12月确认收入可以包含明年1月份的的吗?不然就和电子税务局开票系统开票收入就不一致了
老师,我们是季度开票,11月-23年1月份的发票已开30万,12月确认收入是30还是20?可以包含明年1月份的的吗?不然账面收入就和电子税务局开票系统开票收入就不一致了
老师,我们是小规模,去年12月份确认了300万,今天1到9确认了150万,我12月要确认200万,报第四季度的,季报,税务局会把我这200万规定到11月吗,这200万都是未开票收入
老师,12月份确认收入没开票,也没收款,1月份开出发票和收到款后,发票贴在12月确认收取凭证后面可以不,1月份收到的钱也是12月收入吧?账务和税务如何处理?
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
老师收到银行利息发票怎么做分录
老师,请问公司向镇上的学生捐赠助学金,2025年汇算清缴填在第五栏的捐赠支出吗?
老师,发放工资是必须要走批量代发吗?
老师您好,现在还有营业税吗,有哪些营业税?
如果开票30万,只确认两个月20万的话,开票系统显示的收入跟账务就不一致了
因为你提前开票了,所以这个风险避免不了。
开发票是按发票来交增值税。但是服务的收入所得税是按月来确认的。
分录怎么写
借应收账款。贷主营业务收入,应交税费。 收入是两个月的 税款,是三个月的。
这样写不平衡啊
借方和贷方是一样的,金额不可能不平。借方是贷方,合计的金额。
借应收账款30贷主营业务收入283018.87销项16981.13,这是三个月的,按您说的,收入是2月就不平衡了啊
不要考虑总的应收 现在是借方应收是 二个月收入 和三个月税款这个应收 别外一个月收入确认时再记一下月的应收账款 这样理解 了吗
这样增值税收入和所得税收入就不一致了呢
你好对呀 是不一样的
困为你提前开发票的原因 这样是有风险的 有虚开发票的风险
这怎么能是虚开发票呢老师,提前开具而已
有老师说是可以的呢
你23年一月份的不等于提前开票的吗?所以这就有虚开发票的风险了。 增值税的收入和所得税的收入。确认是有差异的。
我从你提问这里面,我可以分析出来,你这是一笔提供服务的时候。
我从你提问这里面,我可以分析出来,你这是一笔提供服务的收入
这种情况不算是虚开吧老师,现在账务处理上不是要必须一致才没有风险吗
是的,是服务费发票
就是你没有风险的处理,就是一月份的发票,明年开这样一点风险没有。
关键客户要求现在开出来,已经开了
https://mp.weixin.qq.com/s/7osIEmwDoCB1ekX9a6dauQ 这是,所得税收。这是所得税收入确认的时点你参。这是所得税收入确认的时点,你参考一下。
那客户那边也不能全部算今年的成本吗?
客户那边也不能算今年的成本。他应该分摊。一月份的算明年的成本