你好 1月的收入不确认是按开票交增值税

老师,我们四一般纳税人,2021年12月份在电子税务局申报的时候,有一笔业务已确认无票收入,但在2022年1月的时候,这笔业务又开具发票了,未作废,我1月份怎么申报,这个月也有无票收入
老师,我们是季度开票,11月-23年1月份的发票已开,,是12月确认收入可以包含明年1月份的的吗?不然就和电子税务局开票系统开票收入就不一致了
老师,我们是季度开票,11月-23年1月份的发票已开30万,12月确认收入是30还是20?可以包含明年1月份的的吗?不然账面收入就和电子税务局开票系统开票收入就不一致了
老师,我们是小规模,去年12月份确认了300万,今天1到9确认了150万,我12月要确认200万,报第四季度的,季报,税务局会把我这200万规定到11月吗,这200万都是未开票收入
老师,12月份确认收入没开票,也没收款,1月份开出发票和收到款后,发票贴在12月确认收取凭证后面可以不,1月份收到的钱也是12月收入吧?账务和税务如何处理?
老师您好,请问一下会计学堂的课程讲义怎么找?
老师,我们是房地产公司,自建了一栋物业楼和营销中心,2025年12月转固定资产了,请问1月我准备计提折旧,分别按多少年来计提折旧呢
实际工作中出纳审核原始凭证付款业务是手动签字的,还是用盖出纳名字的章
老师现在职工产假期间,个税系统不能0申报。还有个人社保是由单位代缴,生育津贴由个人直接领取,这个做账和个人社保怎么收取呢?
请教一下我们从面粉厂买面粉,然后单独找的运输公司运输分别付款,现在运输公司给开的专票,我们可以认证嘛,因为我们卖给下家的商品单价含着运费呢,我们出这个运费钱,就怕认证运输专票有问题
电子税务局企业所得税汇算清缴未申报之前怎么导出报表?
贸易出口,一张发票的货,一半用于出口退税,另外一般用来内销,这个进项发票内销部分可以抵扣吗?
老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上,然后引导用户下载,需要什么经营范围
小规模不超过30万增值税怎么做账
如果开票30万,只确认两个月20万的话,开票系统显示的收入跟账务就不一致了
因为你提前开票了,所以这个风险避免不了。
开发票是按发票来交增值税。但是服务的收入所得税是按月来确认的。
分录怎么写
借应收账款。贷主营业务收入,应交税费。 收入是两个月的 税款,是三个月的。
这样写不平衡啊
借方和贷方是一样的,金额不可能不平。借方是贷方,合计的金额。
借应收账款30贷主营业务收入283018.87销项16981.13,这是三个月的,按您说的,收入是2月就不平衡了啊
不要考虑总的应收 现在是借方应收是 二个月收入 和三个月税款这个应收 别外一个月收入确认时再记一下月的应收账款 这样理解 了吗
这样增值税收入和所得税收入就不一致了呢
你好对呀 是不一样的
困为你提前开发票的原因 这样是有风险的 有虚开发票的风险
这怎么能是虚开发票呢老师,提前开具而已
有老师说是可以的呢
你23年一月份的不等于提前开票的吗?所以这就有虚开发票的风险了。 增值税的收入和所得税的收入。确认是有差异的。
我从你提问这里面,我可以分析出来,你这是一笔提供服务的时候。
我从你提问这里面,我可以分析出来,你这是一笔提供服务的收入
这种情况不算是虚开吧老师,现在账务处理上不是要必须一致才没有风险吗
是的,是服务费发票
就是你没有风险的处理,就是一月份的发票,明年开这样一点风险没有。
关键客户要求现在开出来,已经开了
https://mp.weixin.qq.com/s/7osIEmwDoCB1ekX9a6dauQ 这是,所得税收。这是所得税收入确认的时点你参。这是所得税收入确认的时点,你参考一下。
那客户那边也不能全部算今年的成本吗?
客户那边也不能算今年的成本。他应该分摊。一月份的算明年的成本