你好; 你们这个挂靠是什么情况的业务;才好判断的

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师:是这样的,我想咨询一下,就是小规模那个劳务公司,他一个发放工资的一个分录的问题,因为他的工资发放有点麻烦,就是他现在不是九月份嘛,他才发了七月份的工资,那我七月份是不是应该做计提对吧?然后八月份又开了票,所以我现在做的时候就有点迷糊了,七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资,那八月份就确认了收入之后,我应该是结转成本的,但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来,我现在就是七八月,我就有点糊涂。
老师,我们公司挂靠了一点劳务,开票(收入)金额远远大于已支付的工资(成本),年底了,这样直接做利润虚高,工程款都是按发放了工资才做成本的,怎样做才能把利润控制在某个范围之内,
老师:周末愉快! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
老师:你好! 请问汇算清缴5050表可以不填吗?我们之前是代账公司做账,前两年的汇算清缴都没有填这张表。 代账公司之前都没有计提劳务费,发放时: 借:应付工资–劳务费 贷:银行存款/现金 有成本票后: 借:主营业务成本 贷:应付工资–劳务费。 之前缺成本票,很多劳务费没有归集成本,导致资产负债表上的应付职工薪酬是负数。由于工程款只结算了一部分, 我现在要是纳税调减,那利润就成负数了,我能不能汇算清缴不调整,到2023年再结转成本时调整呢?
生产企业5月申报视同自产没过审,本月需做免税处理,这个申报流程是什么啊(5月申报时,因为是生产企业收入会自动列在 免抵退 那一行,现在调成免税,就需要填列在免税那一行了,那免抵退那一行是要填个负数吗)
你好,工会经费如何算
一个月可以申请多笔退税吗?
老师,有一辆车在企业代管,公司占股55%,实际持有人占股45%,这辆车发生事故保险赔款了100万进公司账户,没有发生其他关于车辆费用。那这100万是要全额缴纳企业所得税吗?
老师,你好建筑行业预缴增值税,在自己的主表填写,本期已缴纳税额,分次预交税款吗?
@董孝彬老师,在线么
老师,我们单位有5个人当月来当月走,不想申报了,我能不能把这几个人的工资从公户发,备注劳务费,汇算清缴时调增行不
进口的关税,是要做到成本费用里吗,还是像做进项和销项一样
生产企业5月申报视同自产没过审,本月需做免税处理,这个申报流程是什么啊(5月申报时,因为是生产企业收入会自动列在 免抵退 那一行,现在调成免税,就需要填列在免税那一行了,那免抵退那一行是要填个负数吗)
老师,有家公司因货不够,然后当天开了张购货发票,然后当天又开了张发票销售出去,这样没关系吧?
是劳务,项目还没完工
建筑劳务
你好; 你按照完工进度比例来处理的 ; 你注意下比例结转; 不是按照你实际支付的来; 不然就可能造成你 利润虚高的
老师,那我多的部分结转到什么科目
你好; 多部分在工程施工挂着 ; 计入成本去