你好,可以的, 没问题

老师,您好!我们上个月开具了工程款发票,并在项目所在地预交了增值税,并于这个月申报增值税同时缴纳了税款,之后由于合作问题,解除了合同,本月开具了红字发票,那我预交的增值税还需要退吗?
老师,请教一个问题: 这边税务要求项目工程预缴要在次月的申报期才能预缴,但是总公司又要先预缴才能开发票,以前我们是当月先去税局预缴,然后拿完税证明到总公司开发票给发包方,现在税务当月工程款不让预缴,要等到次月申报期才能交,总公司 没有预缴又不肯先给开票,税务说如果是预收款的话,可以在当月预缴,现在急着开票想知道预收款和工程款预缴或者抵减的时候会有什么区别吗?现在是预缴时间对不上
您好老师,我是一月开的发票已经交到甲方,但是一月没做预缴申报,现在去预缴就是二月征期了,上海税务局说让我把一月发票作废,二月重新开,可是这样我一月的增值税申报表预缴税款这里要怎么填写呢?我可不可以一月发票不变,二月做预缴不开票抵一月的开票税金呢。
您好 我们这月最后一天开的发票,由于要去现场预缴税款,时间来不及了 下月报税前预交可以吗
老师,6月份开了建筑服务-工程服务的发票,当时预申报了预缴增值税,税款没有缴纳,想着等工程款下来缴税,现在工程款一直没到账,这笔预缴税款我在下个月(7月15日)之前申报6月增值税税之前缴纳可以不?
老师,存货模块库存大,报表上库存小,暂估又,这是怎么回事很大?
老师,劳务费每个月在5000以内,是不是在年度汇算清缴时退个税
老师,我们公司今年5月份买的洒水车,发票上周才拿来,我从6月开始折旧还是这月开始呀
新公司成立法人打款到公司账上20万,投资款,这个20万可以用于什么呢?好久可以动?
老师我发现22年有笔凭证应收账款二级科目错了,错误凭证为,借:银行存款10 贷:应收账款—甲10,正确凭证为,借:银行存款10 贷:应收账款—乙10,我现在可以这么改吗?借:应收账款一乙(红字)10,贷:应收账款—甲 —10
甲公司销售乙公司小麦,订单日期2025.10月小麦20万,10月已开(专票),11月乙公司业务员打电话讲10月未变更为一般纳税人,要求10月发票做废重开,不可以,甲公司做法对吗
老师,发票多开了几千块钱出去,现在想要红冲这一部分,能单独开票吗
银行扣手续费,根据回执单进行做帐,下个月进行开票,票开了是直接放在以前的凭证后面还是怎么操作啊?
老师你好,烟花炮竹零售店,缴纳增值税是核定征收还是查账征收?如果只有老板一个人的话,又没有会计。
低压配电的改造开几个点的发票
那下个月报税时,可以抵扣吗
你好,也行的, 没问题
我的意思是比方说我们12月开的票,到下年15号之前才预缴税款,能否在申报所属期12月份税的时候讲将这个税款抵扣
你好,可以的, 没问题
同学您好,12月份税可以抵扣的