你好,你是买来然后再销售的吗?如果是的话,有风险,少做了收入。

老师:我们买过来一家公司,买过来暂时还不会经营,之前的财务发给我一个余额表,让我接着开账,实际我们接过来,都是0,不用付也不用收应付应收款等,但账上其他应收,应付,税,应付职工薪酬等,如图上有余额,请问,这样接账有问题吗?我可以接着做账吗?谢谢,如果可以,我该怎么做账?谢谢哦,
老师,请教你一下,我们公司是汽车销售,我们通过买卖二手车赚差价,有收和付的流水都挂的一个应收账款科目,我可以直接根据这个应收账款科目余额开票吗?税务稽查会有问题吗?
老师,请问下期初建账的数据跟审计的财报数据不一致,(财报跟电子税务局的报告是一致的),主要发生在应收账款,其他应收款和预付账款这三大类,但是我们公司这三个科目下都是有明细科目的,现在需要调账的话要怎么做呢,少的金额直接补计,不划分明细科目吗
老师你好,我们现在有一个业务是赚差价的,现在客户直接绕过我的上游找到我们,让我们直接给他提供货源走私账,本来之前差额入的是营业外收入,但是我们付款并不是进步就能结清,所以未支付完的款就用了其他应收-往来这个科目过渡,但是现在由于他提出走私账,收款的时候还是可以入营业外收入没问题,但是付款的时候不能再用其他应收往来这个科目了,因为再用这个科目过渡的话就跟之前的账混在一起就会导致这个科目余额不对,本来之前挂的是未付款给供应商的金额,再冲这个科目,余额只会变小,我现在说的是内账的操作,但是桦其他科目又会有余额无法平账
老师,现在要请教你个业务问题:公司为小规模出租汽车公司,10月9号收到李强110800购车款和车辆保险款11054.46,10月15号公司付正浩汽车销售公司车款110800和保险公司保险11054.46,这个车户头是公司车,买车和保险发票都是公司名称,作为代收代付这账可以做平;现在涉及性质是公司车照理应该入公司固定资产才对,但是所有费用(包括购车款保险等)全部由使用人承担,这样一来,我这账怎么做其他应收或其他应付款都有挂起的数据,咋都不平!我在网上查了好多都没有得到我想要的平账,现在请教老师,这笔账到底如何做才能入固定资产,其他应收/应付才能平[捂脸]
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
是买来再卖
你好,那不可以的,你确认的收入应该是你销售的价格。
代收代付车款转取服务费,可以中间差价开票吗
你好,你这不是代收代付了,你都有利润了,怎么能是代收代付?
我们这里就是帮人家代销汽车,车价付给我们,我们在付给对方,但里面的服务费,上牌费是我们这边收取的,就是这么个逻辑
你好 代收代付? 那你主营是啥 代收代付别有利润 有利润的就不属于 代理服务收到的全都是收入一般纳税人6%