您好 借:预付账款 贷:银行存款
材料收到,发票长期收不到,付款时记:预付账款,收货时记:应付账款。有1年多了,现在应该怎么办?
老师,货已经收到,款也付了,就是没有收到发票,应该怎么做账
公司12月应付物业2021年12月至2022年11月的租金 ,2022年1月份付款,12月租金摊销怎么做,没付款也没收到租金发票,多谢
老师,我们预付给供应商的货款,没有收到发票,也没有收到货,长期在账上挂着这笔预付账款,以后也不会收到货和发票了,这个账务要怎么处理呢?
2022年12月份预付货款,还没有收到货,也没有收到发票,应该怎么记账
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
老师好,其他事项段和其他信息部分区别是啥呀,整不明白
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
总公司和分公司共用一个账套,共用一个银行账户,分公司订购材料时应付账款怎么和总公司做区分
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
2023年收到发票的时候怎么记账呢
借:原材料等 贷:预付账款