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请问一下,2022年9月份的采购合同,预付了部分款项,发票还没到,货物也没有交付。12月份可以计提成本么?

2023-01-16 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-16 16:13

你好,这个货物确实已经到了是吗?

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快账用户8341 追问 2023-01-16 16:15

还没有到

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齐红老师 解答 2023-01-16 16:15

那你就不能结转成本了。

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你好,这个货物确实已经到了是吗?
2023-01-16
你好,你可以暂估的,借应收账款,贷主营业务收入应交税费。 借主营业务成本带库存商品。
2024-12-31
同学您好,按照正规的做法, 9月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 到11月份收到钱,开出票 借:银行存款 贷:应收账款(把发票附在这个凭证写个说明即可)
2023-11-14
1.可以先暂估入库 2.是的 3.原分录负数红冲,年底开来发票把暂估入库的负数红冲,然后重新根据发票做账
2020-09-01
您好,首先知道您销售了多少 想交多少税 才能算出开多少票
2020-12-25
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