你好,这个货物确实已经到了是吗?

您好,老师,想问一下,公司9月份开张到现在采购成本17万,11-12月才有销售,销售成本是5万,在11月份付了3万的进货款开了发票,没有付款没有发票。现在年底了到时要汇总清缴,我要再开多少进货发票到时才不用调增?
老师,想请问一下我司在2021年签订了一份租赁合同,写明收票后一次性付清,但是由于对方公司原因,2021年没有开出票,我们也没付款。现在2022年跨年后收到了合同金额一半的发票,剩余发票需要等到四月中才能给到我们,想请问这二分之一的发票可以作为2021年的成本嘛?
老师,事情原尾就是,一份合同50000,五月份支付了25000,还有部分六月份支付 发票也是6月才收到,请问 这样做可以吗?5月份 借 预付25000 贷 银行25000 6月份,借 预付 25000 贷 银行25000 借 库存商品 50000贷 预付50000 结转成本:
请问一下,2022年9月份的采购合同,预付了部分款项,发票还没到,货物也没有交付。12月份可以计提成本么?
请问9月份进货后卖出去了,但是对方没支付货款,也没开具发票给对方,直到11月份才开发票给对方,对方也支付了货款,在9月份的时候可以结转成本吗?9月售出和 11月份开出发票的分录要怎么写呀
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
老师,我们是国际货代公司,有外币业务,现在有一个发票应付是美金,对方也开了发票,我做账应付账款要按什么汇率
老师,就我们工厂生产产品的时候会有有毒的水产生,然后就特地开了个车间专门处理污水,那处理污水进的一些化学物质,计入什么科目呢?
老师,就车间用的机器配件,和机器的维修费各计入什么科目?
还没有到
那你就不能结转成本了。