同学您好,、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
#提问#老师请问社保单位部分和个人部分都是公司承担,不需要扣回员工个人的,那么个人部分需要计提吗?整 个计提分录怎样做?
老师,社保单位部分和个人部分都是公司出的,分录怎么做?
请问老师,社保单位个人部分都是公司出,怎么做分录
老师,社保个人部分和单位部分全公司付的,这个分录怎么做呀
老师,社保都是公司交的,单位部分4261.71,个人部分1998.31,总计6260.02,全是公司出的,也没发放工资的,像这样我分录怎么做
收到现金凭证里还需要放附件吗
就是每个月把直接材料 直接人工 间接的制造费用金额记入到生产成本,然后当月末的时候,产成品入库的成品的金额,是怎么知道每个产品对应的金额的呢 借产成品 贷生产成本的金额
老师,请问一下老板出差,加油,借管理费用 差旅费 贷其他应收款 行不行的?都是转老板明下的备用金多,备用金我做了借其他应收款 贷银行存款,没有做借库存现金 贷其他应付款
是不是没开一张发票都需要让老板出具合同,会计才能开,这才能算不是虚开发票呢
老师,运输公司7月份用现金支付2个临时工的工资6000元,没有上工资表的,有运输明细和付款申请单,一个是800元,一个是5200元。老师怎么做分录,只做内账的。
一人有限公司,股东一人,股东和企业是劳动关系,任职总经理,股东可以存入投资款为自己发放工资吗?
企业请老师来给员工培训,支付报酬扣缴个税,如果企业承担个税的话怎样入账
对左边三列数据用sumifs公式,右边标黄部分,5*6规格里总是包含5*16的数据,但是5*16条件求和就不包含5*6,怎样使5*6求和的时候不包含5*16呀
老师,贷款利息发票怎么做账
对方公司的发票少开了30元,需要对方重新开吗?
老师,公司出直接就做借管理费用,贷银行存款,不就可以了吗
这样结果一样,但不方便查账
老师,都做管理费用把管理费用做2次,一次写管理费用(单位),一次写管理费用(个人),贷银行存款,这样可以吗
同学您好,没有这样处理的,一般人都看不懂
老师,那如果都是公司出,到汇算清缴时要填写吗
同学您好,是的没错,这 是要的
老师,那怎么填
老师,社保有个滞纳金在汇算清缴时也要填吗
填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他