同学您好,、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)

#提问#老师请问社保单位部分和个人部分都是公司承担,不需要扣回员工个人的,那么个人部分需要计提吗?整 个计提分录怎样做?
老师,社保单位部分和个人部分都是公司出的,分录怎么做?
请问老师,社保单位个人部分都是公司出,怎么做分录
老师,社保个人部分和单位部分全公司付的,这个分录怎么做呀
老师,社保都是公司交的,单位部分4261.71,个人部分1998.31,总计6260.02,全是公司出的,也没发放工资的,像这样我分录怎么做
老师,我想问一下就是做N账,怎么做比较好,要不要打记账凭证什么的啊,还是就单纯记账。
支付工资时,银行存款的对方科目是应付职工薪酬工资还是管理费用工资?
20万里拿55%的股份是投了多少
请问老师,个体户注销存货可以算老板自有物品不交税吗
简易注销时股东分配是在取得清算证明之前还是取得清算证明之后
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
老师,公司出直接就做借管理费用,贷银行存款,不就可以了吗
这样结果一样,但不方便查账
老师,都做管理费用把管理费用做2次,一次写管理费用(单位),一次写管理费用(个人),贷银行存款,这样可以吗
同学您好,没有这样处理的,一般人都看不懂
老师,那如果都是公司出,到汇算清缴时要填写吗
同学您好,是的没错,这 是要的
老师,那怎么填
老师,社保有个滞纳金在汇算清缴时也要填吗
填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他