同学你好 这个可以的 可以做未开票收入

收到客户预付款,可以开票吗?如果可以开票,可以确认收入么?还没发货不符合收入确认条件。
我们被征用成隔离酒店,11-12月,是不是要在11,12月提供服务时就确认收入?发票还没有开,合同约定一月收款。如果如果提前确认收入,1月开发票,那报税时怎么操作?发票怎么开?是开住宿费吗?金额有点大,十万,这种可以现在提前开票吗?因为12月普票是免税的,1月就要交3%的税了
发票还没开,账上可以提前确认收入吗?按合同约定是可以确认收入了。如果提前确认收入,税怎么办?
老师您好,请问1000万合同,还没有执行,客户直接给我们打款200万,这时候怎么确认收入呢?没法确认吧 是不是开票了就要确认收入?还是开票了可以不确认收入?还是不可以开票?
已给对方开票30%,也没发货,客户当月也没做业务,可以确认收入吗,已经签了个合同,确认收入确认30%还是合同全部金额
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,那我增值税也要提前交了是吗
同学你好 对的 要提前交的