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去年买的东西总价160144,发票已经开给我们了,但是由于有些质量问题,我们只需要付款130000,差额部分怎么做账

2023-01-03 12:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 12:49

差额的那一部分,你可以放到营业外收入,也可以直接不用做,你直接入账的时候按照13万来做。

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快账用户6943 追问 2023-01-03 12:50

是个专票,进项税这个怎么弄

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齐红老师 解答 2023-01-03 12:52

借主营业务成本、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款、 应付账款, 借应付账款, 贷主营业务成本、 应交税费、应交增值税进项转出。 还有一种做法是把应付账款改成营业外收入,第二个分录就不用做了。

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差额的那一部分,你可以放到营业外收入,也可以直接不用做,你直接入账的时候按照13万来做。
2023-01-03
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 营业外支出 贷:应收账款
2022-11-12
你好,业务梳理一下,你们进货销售给你们的客户,但因产品有问题,客户没付款给你们,也没把产品退回,因为客户没给你们结账,所以你们也没给供应商结账,是这样吗?
2025-06-30
你好;  那你要冲固定资产 和折旧分录。 把这个3万做  管理费用-使用费 里面去 ;  
2022-01-06
同学你好 计入成本就可以了
2023-05-15
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