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老师,我们付了10489元,他开进来10994的发票怎么做分录?

2023-01-03 17:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 17:50

剩余的发票金额还需要支付吗

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快账用户6337 追问 2023-01-03 18:43

不用了,就是纯属每次多开点金额

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齐红老师 解答 2023-01-03 18:44

直接按10489元确认,多余金额不用管

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快账用户6337 追问 2023-01-03 18:45

不是吧那,你说那发票的505多余的金额不管它吗

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齐红老师 解答 2023-01-03 18:47

是的,那发票的505多余的金额不管它

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快账用户6337 追问 2023-01-03 18:47

这样子确定没事吗?

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齐红老师 解答 2023-01-04 11:15

没问题的。确定没事

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剩余的发票金额还需要支付吗
2023-01-03
您好,借:管理费用等10994,贷:预付账款10994
2023-01-03
同学您好,进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-12-12
你好,那他差的这个金额也太大了吧,购买商品的话,借库存商品,贷银行存款10489。没有发票的那一部分调增就可以的。
2023-01-03
一、采购库存商品时,分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款3087 银行存款)
2022-12-31
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