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Q

@邹老师,那商品比如六月都进来的,七月发票才开呢?我说的意思是说,购进货物跟开发票的时间不一样呢?

2023-01-03 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-03 20:37

你好 6月份的时候,做暂估入账处理 7月份的时候,先冲销暂估入账,然后根据发票再做购进处理 

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快账用户1715 追问 2023-01-03 20:40

你的意思是说根据入库单做暂估入库,借库存商品的意思吗?然后七月再根据发票做账

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齐红老师 解答 2023-01-03 20:40

你好,是的,是这样的 

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快账用户1715 追问 2023-01-03 20:52

能不能不做暂估入库的分录,直接根据发票来的时间,借库存商品贷应付账款或者银行存款呢?

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齐红老师 解答 2023-01-03 20:52

你好,根据你的描述,是不可以的。 不做暂估入库,会导致6月份的时候账实不符。

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快账用户1715 追问 2023-01-03 20:55

怎么账实不符了,你指的是啥意思

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齐红老师 解答 2023-01-03 20:57

你好,商品6月份进来了,而你不做暂估入账的分录 实际有这个商品,而你的账面没有这个商品,就是账实不符啊 

你好,商品6月份进来了,而你不做暂估入账的分录
实际有这个商品,而你的账面没有这个商品,就是账实不符啊 
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快账用户1715 追问 2023-01-03 21:12

好的吧,那以后就按这个步骤来,暂估库存商品,然后发票来了,再正式借库存商品贷应付账款或者银行存款,对吗?

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齐红老师 解答 2023-01-03 21:12

你好,是的,是这样的 

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你好 6月份的时候,做暂估入账处理 7月份的时候,先冲销暂估入账,然后根据发票再做购进处理 
2023-01-03
八月份开的发票的话,我们八月份根据发票入账,借库存商品,借应交税费,应缴增值税进项税额,贷应付账款,然后七月份我们在销售的时候先暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款暂估。
2023-01-01
我同学我们开发票的时候借应收账款贷准营业务收入带应缴税费,然后呢,嗯,如果说咱采购的发票没有到的话,可以借主营业务成本贷应付账款,暂估如果到了的话,借库存商品,借应交税费,应交增值税进项税额贷应付账款,然后借主营业务成本贷库存商品,后期付款的时候记应付账款贷银行存款。通过这个应收和应付过渡就可以了。
2023-01-01
你好,六月份借库存商品贷应付账款, 七月份借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷应付账款, 你这个是什么时间销售出去的?
2023-01-03
您好 可以把这几个月开进来的发票统一在十二月有收入的时候,同时结转掉这个成本 必须要用库存商品过渡下
2023-01-01
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