同学你哪里还不明白
郭老师 能回答下吗 刚才没明白
郭老师回答下刚才有点不太懂
Venus 老师 再回答下 刚才还有点不明白
郭老师能回答下吗 之前问题有点不明白
郭老师在吗?刚才那个问题还有点不明白
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
我红冲的百分之一的不含税金额负数填写第三栏吗
你好同学是这样的
能填写负数吗
同学,可以最后汇总到第一列的
老师 你看这样填写可以吗 减征额是我们需要缴税的差额 这样的话最后的税额就是需要缴的
对的同学填写没有问题
减征额可以这样写不 因为这个不是百分之二的差额 就是需要缴税还差多少钱然后我给写上了
同学,减征额就是你1%那个按不含税额*2%