同学你好 这个填写你的进项金额

本月没有销项税额,只有进项,已认证。增值税申报表二本期进项税额明细怎么填?
请问老师,增值税及附加税费申报表附列表(二)本期进项税额明细中的这块(见图)填写的内容是不是已经勾选认证了但是没有抵扣的呢?
老师,一般纳税人增值税及附加税费申报表二,本期进项税额明细怎么填
增值税及附加税费申报表附列资料一(本期销售情况明细)能填负数吗?
填增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用)付列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)这个表 2本期发生额 3 本期扣除额填什么?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那上期留底税额15000多和期末未缴税额840什么意思
同学你好 就是留抵的15000 要交的是840
进项税额填哪里
同学你好 这个都是附表二的
能不能教一下怎么填这个月的申报表
同学你好 按照对应的税率填写