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老师,咨询一下,应付职工薪酬期末负数,汇算清缴的时候该怎么填报?

2023-01-04 12:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-04 12:15

你好,你们是少做了计提的工资吗?

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齐红老师 解答 2023-01-04 12:16

如果是的话,你在今年补计提上建以前年度损益,调整 贷应付职工薪酬工资, 然后再职工薪酬明细表 第一列账载金额填写你计提的,看应复制更薪酬工资贷方发生额合计 第二列实际金额是你实际支付出去的,是应付职工薪酬借方发生额合计 税收金额和实际金额是一样的,到时候纳税调减就可以了,减少你的利润,增加费用。

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你好,你们是少做了计提的工资吗?
2023-01-04
第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额(实际发放的工资薪金)。
2020-08-06
不是看资产负债表看账上应付职工薪酬-工资这个明细账的余额。
2021-05-18
你好,期间费用这个职工薪酬是看你应付职工薪酬贷方发生额合计,这里面包含工资福利费、职工教育经费、工会经费、社保公积金。
2023-04-25
账载金额填写应付职工薪酬贷方发生额合计 实际金额和税收金额填写应付职工薪酬借方发生额合计
2022-05-16
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