同学你好 对的 这个需要暂估

老师,你好,我们是生产企业,电费发票要次月初才到,本月的电费作为生产成本,需不需要暂估呀
老师,你好,我想咨询下,我们是生产企业,每月的电费要次月初才结算开票,核算成本的时候,我做的本月的电费数据,其实是上月发生的,我需不需要将电费先暂估,等发票到了再冲暂估呢
老师,我们每个月都不能结当月的电费,这个算生产产品的成本时候需要暂估电费吗?
上个月多暂估了电费 那直接做红字就行了 估的时候 做 研发费用 生产成本电费 贷 应付账款 那费用也冲红吗不知道怎么做分录老师
老师,由于上月电费结算单有调整,所以收到发票时,发票金额比我的暂估金额多了9万多,但是上个月又只生产了5天,我能不能把这一部分电费放在主营业务成本里面呀
农名工工资专用账户,汇总转入看不懂,怎么分录
收回委托加工物资直接出售的给受托方的消费税为什么不能计入税金及附加里面呢
我们有零星材料、商品混凝土、砂石、提供设备的供应商,需要做一个表格,应该怎么做简单,好看
存货多少和什么比算正常
老师,锂电池制造企业,成本核算这块怎么做以及总账会计应该注意什么
老师 想问下股东从公户借出去5万 大概是今年10月份转出去的 这年底了要他转回来吗
收回委托加工物资直接出售的给受托方的消费税为什么不能计入税金及附加里面呢
公司只生产空调,只是型号不一样,月底分摊制造费用?可不可以按,生产的某一种空调的数量➗空调总数量,这个比率来分摊
收回委托加工物资直接出售的给受托方的消费税为什么不能计入税金及附加里面呢这样为什么会重复交税
物业公司一月份收物业费预收业主一年物业费共12万元,会计分录借库存现金12万元,货预收帐款12万元,确认收入分录,借预收账款1万元(12万÷12月),货主营业务收入1万元。 2月份预收业主一年物业费6万元。2月会计账务怎么处理?是借库存现金6万元,货预收账款6万元。确认2月收入借预收帐款1+?(6万÷?),货主营业务收入1十?(6万÷?),请指教
老师,每个月电费有发生的,有暂估的,最后算成本的时候还不是真实的电费金额啊?这是我个月的电费情况,实际用电5167,但算成本时候电费是7000多
同学你好 收到发票的时候冲减暂估
我暂估的数跟实际的数不一致,每个月要不多要不少
同学你好 那你暂估多少就开票多少
不是我们自己开票,是我们租的人家厂地,房东给开票
同学你好 这个每月多少金额不是固定的吗
不是固定的,老师。
同学你好 那你这个得问对方每月多少
现在实际情况是对方实现不了每月结当月的电费或者每月给个准数
同学你好 对的 是这样的