借原材料 应交税费,待认证 贷银行存款。
6月份收到进项发票时分录是借原材料,借应交税费应交进项税额,贷银行存款。那么下月抵扣进项发票时分录怎么写呢老师?
老师您好!收到当月或之前有留底的进项税额的材料发票,应该怎么做分录呢,是借原材料,借应交增值税进项税,还是做应交增值税待抵扣进项税呢,贷银行存款
我的进项发票没有勾选认证,现在做的分录是借:原材料* 应交税费~待抵扣进项税*。 贷:银行存款,。后期我的这些发票认证抵扣了怎么做分录呢
老师,8月材料入库发票没有来我做会计分录,借:原材料,贷:应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧,是抵扣再做到账上分录:红冲前面暂估分录,借:原材料,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款-A供应商,对吗
老师,收到发票品名是原材料,现在不抵扣进项,怎么做分录
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗