你好,同学 借,应付账款 贷,以前年度损益调整 应交税费~增值税进项税额转出

就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
主营业务成本 跨年冲红 原分录 借:成本 进账税 贷:应付账款
你好 红冲上一年度暂估成本,分录是借主营业务成本-暂估,贷应付账款红字吗?
你好 去年做的暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款,今年红冲分录应该怎么做?
上个月预估成本借主营业务成本 贷应付账款,这个月红冲怎么做分录
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
这种去年交了所得税的,那所得税怎么调整呢
借,应交税费~企业所得税 贷,以前年度损益调整
发错了 借,以前年度损益调整 贷,应交税费~企业所得税
贷,以前年度损益调整 贷,利润分配~未分配利润 盈余公积