你好; 先按租期来做成本费用去; 汇算之前取得合理发票 到时好税前扣除
有个问题就是去年租赁公司的股东因为一些私人原因名下财产被冻结了,导致这家公司的所有业务停摆了,下半年几个月没收租金也开不了票,这几个月的租金我都计提了,虽然没有实际支付,但是实际在租用,这笔钱将来也是要交的,已计提的费用是算2020年的还是等到实际支付的年度做账?这两年估计都是这个情况
老师好,请问2018年的物业费,当时物业已开票给公司,这笔费用实际已经用现金付了,会计挂了应付款,我账上要怎么调过来,
老师,公司租的车。实际已经到付租金时间了也实际已经用了半年了,但对方没有开票过来,我们款付了这个怎么做账
老师您好,我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱,因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱,实际上我们已经不欠他们货款了,这个已经不用付了,那怎么做平呢?
老师,我想请教一下 我们公司6月采购的钢材,全部款项已支付,实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了,7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的。账务应该怎么做呢
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
现在前期已经做了借管理费用贷其他应付款,付款时借其他应付款贷银行存款,现在收到发票了怎么做账
你好; 发票 附在管理费用 后面即可; 如果金额一致
发票现在是开了一年的金额,之前计提的跟付的只是半年的金额
你好 ; 那你没有付款的 做; 借费用 贷其他应付款挂着即可; 之后付款了在做 借其他应付款贷银行存款
这个是之前已经做了的分录。现在有发票了想着是不是要冲销之前做的分录?
你好; 发票来了。 就直接把发票附在凭证后面即可; 不单独做分录。 你之前金额都做够了嘛
之前的只计提半年付半年,现在发票一年金额
你好; 那你就补计提 金额即可 ; 你之前金额没有做够
怎么计提哦,不用计提吧,直接做应付账款吧?不太懂做了这个
你好; 借成本费用贷其他应付款; 你不是少做了费用吗