你好; 先按租期来做成本费用去; 汇算之前取得合理发票 到时好税前扣除

老师,公司租的车。实际已经到付租金时间了也实际已经用了半年了,但对方没有开票过来,我们款付了这个怎么做账
老师您好,我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱,因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱,实际上我们已经不欠他们货款了,这个已经不用付了,那怎么做平呢?
老师这种的实际上是付款了,但是这个款没进公户,我们也开票给对方了,这种怎么做
老师,我想问下,我们账上借方挂着负数,代表我们预收了对方的款,没有开票,实际我们已经开了,账要怎么平呢,时间太久了
老师,我想请教一下 我们公司6月采购的钢材,全部款项已支付,实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了,7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的。账务应该怎么做呢
请问聘用退休人员需要买社保吗?还是只买工伤险
你好,进口要缴增值税,这个凭证可以抵扣。还要缴关税?税率多少一般,机器人
老师你好!我公司的产品给外包公司整形包装。我们支付费用。这种情况外包公司应该给我们哪一种税收大类的发票,是加工修理修配服务还是生产生活服务
请问大家,那个登记验证,必须本人支付宝搜小程序去操作吗?没有支付宝除了门前还有办法吗
老师,麻烦发我一个财务报销制度,谢谢
老师,假如公司开出去8个点的专票,应该收几个点的专票才不亏损,这个点是怎么计算的啊
为确保您与企业的身份关系真实合规,请联系法定代表人、财务负责人或管理员,前往电子税务局 [账户中心—现有办税人员}完成您的授权确认。,,,,,老师您好,我今天绑定一家新公司,已经添加上了办税人员(附),然后准备登陆的时候,就跳出来这个了。
开票信息里边的电话号码 可以随时变更吗 在哪里变更呢
老师,我们是一般纳税人,开票项目开:摄影服务,按几个点开票哈?
老师,出售交易性金融资产,之前确认的公允价值变动损益还转到投资收益吗
现在前期已经做了借管理费用贷其他应付款,付款时借其他应付款贷银行存款,现在收到发票了怎么做账
你好; 发票 附在管理费用 后面即可; 如果金额一致
发票现在是开了一年的金额,之前计提的跟付的只是半年的金额
你好 ; 那你没有付款的 做; 借费用 贷其他应付款挂着即可; 之后付款了在做 借其他应付款贷银行存款
这个是之前已经做了的分录。现在有发票了想着是不是要冲销之前做的分录?
你好; 发票来了。 就直接把发票附在凭证后面即可; 不单独做分录。 你之前金额都做够了嘛
之前的只计提半年付半年,现在发票一年金额
你好; 那你就补计提 金额即可 ; 你之前金额没有做够
怎么计提哦,不用计提吧,直接做应付账款吧?不太懂做了这个
你好; 借成本费用贷其他应付款; 你不是少做了费用吗